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我们实际是商贸,外发委托加工给工厂,工厂加工完帮我们发货给客户,供应商是工厂找的,供应商发货给工厂,发票给我们由我们支付,我们支付供应商货款等于抵了工厂的委托加工费,内账就没有做库存进出登记,说以前内账和工厂是一家没有分账,今年5月才分开的。我觉得很乱,理不清思路

2020-11-08 16:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-08 18:50

你好,同学。 你现在是什么问题, 你这内账和外账本就是不同的处理,各自按各自依据做账处理的

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你好,同学。 你现在是什么问题, 你这内账和外账本就是不同的处理,各自按各自依据做账处理的
2020-11-08
同学你好 这个可以做入库的分录
2022-10-21
你好,因为你们单位是商贸,你买来直接销售,你出口退税的话,得有购入的这个产品的发票,不能是加工费和材料费的。要不不好退。
2023-07-20
你好,同学。 首先,你现在是如实进行处理,风险 倒不存在,税这边没有少交税,通常就不会有问题。 你这平账,只有相关的款项收回支付后才可平账处理的。
2020-11-08
你好,同学,暂估入库的金额是不含税的金额,比方价税合计100元,暂估入库87元。下月发票到了,一般是冲回暂估入库: 借:应付暂估款87 贷:委托加工87。 然后做蓝字分录: 借:委托加工87 应交税费-应交增值税-进项税额13 贷:应付账款100。
2022-07-03
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