可以 但是你这个设备使用在生产的吗
我们新办企业,之前买的设备都没开发票,什么票据都没有,我现在建账可以期初余额都是0直接做账那吗
老师,之前我们是核定的,现在10月变成查账的,之前核定的就都没有做账,现在要求做账了,之前银行余额我新建账套要把他输入初始化数据吗,还要注意什么呀
之前一直都是外账公司做账,现在拿回来了,我们用的财务软件不一样,怎么办,重新建账吗,如果重新建账是按照外账公司交接的数据算期初余额吗
老师:去年新办的厂,规模很小,是小微企业,在开办期间有90%的设备都是没有发票的,有的只有收据,合同也是有的有,有的没有,那我收据跟合同可以做为依据做在外账吗?不然没设备不正常吧?
你好老师,我刚到一个公司,之前内账没有建,现在今年的想开始规范,期初余额怎么弄,都是0可以吗
老板想安排个职位给自己妈妈发工资,老板妈妈64岁。一般要怎样操作合适,工资按8000发放
供应商太多,产品太杂,如果库存用暂估供应商辅助核算,应付款也用暂估辅助核算供应商,这样会不会凭证太繁琐,请张瑞雪老师解答
老师,麻烦老师问一下业务推广费、业务宣传费、促销费这几个二级科目有什么区别。
小规模纳税人开了5%的租赁费发票,又有1%的养老服务发票,综合收入没有超个30万一个季度,这个5%的租赁收入上税不?
我们公司是新能源公交公司,享受政府补贴,请问这个政府补贴的收入还需要交税吗?
您好 属于存货的范畴问题。问,企业接受外来原材料加工制造的带制品和外单位加工的。待修平。验收入库后视为企业存货,为什么受托代销产品?不属于存货
请,一休哥哥老师帮助回答 属于存货的范畴问题。问,企业接受外来原材料加工制造的带制品和外单位加工的。待修平。验收入库后视为企业存货,为什么受托代销产品?不属于存货
老师好:咨询一下 企税汇算清缴 针对可结转费用扣除项目 是哪一类规定先扣除本年发生的,再考虑以前年度结转的部分。类似“后进先出”。
老师2024年12月的电费管理费用146元,当时是员工垫付的,在一月份还给员工的,这笔钱又退回到员工这里,不用交这笔电费了要怎么做账求详细说说谢谢
建筑公司的账难吗,需要报哪些税,有课程吗
我们是酒店行业,之前买的布草什么的都没有票
那你得做 没有发票做账 汇算清缴调增
不做进去不行吗
那你每个月洗涤费咋做账的
现在他们有发票了,然后进行做账直接做进去了
之前我们是筹建期间,所有的费用我都做在内账的管理费用里了,外账没有反应出来
因为没有发票,也不知道如何做,后期有发票的就做进去了
以后那些没有发票的呢 不就没法做了
这个是个人垫付买的么 不需要你们还钱吗
是老板垫付的
没有发票的做不进去啊,我现在筹建期都没有发票
老板垫付的,然后当时开发票的交税点,就没要发票
那你就可以不做 但是以后那种没发票 你老板需要你们还钱你们怎么做
内账做进去,外账就有发票的做这样可以吗
以后内账还钱的话可以
嗯,我就是现在外账搞不明白,就是我们公户借老板的一笔钱发的工资,然后我们老板又让我们转款给了别人没有发票,这个账我怎么做,我可以把老板借给我们的挂往来,然后转给别人的时候冲掉老板挂的这个往来可以吗
当时是发工资的,给我们打进来75000,然后后来又让我们无缘无故转款给两个人一人两万,也没有发票走的公户,我想这个账可不可以冲一起,就他进来的款和他让我们出去的款冲掉
内账可以 外账不可以,得有委托书
那这笔款怎么办
我们借款借了7万,这又转出去5万给两个人怎么做账
借银行存款贷其他应付款你老板 借其他应收款 贷银行存款 需要知道这个钱是啥
不知道,关键是不知道什么款,然后就转出去了
先挂着其他应收款的
而且摘要怎么写
你好 转给xx个人往来款