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库存现金为负数怎么弄?出纳不太懂财务,上个月交账的时候,库存现金为负数

2020-11-08 08:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-08 08:40

您好,重新盘点现金,对于现金负数是不合理的。是否未计入往来科目导致。

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快账用户5628 追问 2020-11-08 08:41

就是负数,我们是小公司,出纳自己先垫了一千多块钱

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快账用户5628 追问 2020-11-08 08:41

她出纳的日记账上也记得是负数,我现在要怎么操作

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齐红老师 解答 2020-11-08 08:45

您好,根据垫付金额。借库存现金,贷其他应付款~出纳。

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快账用户5628 追问 2020-11-08 08:46

还有别的处理方式没?

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齐红老师 解答 2020-11-08 08:47

您好,没有其他方式。您希望达到什么样的效果

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快账用户5628 追问 2020-11-08 08:48

就是没有负数,可以把已经付了的钱,做账到下个月不?出纳重新填交接单

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齐红老师 解答 2020-11-08 08:50

您好,是可以的,就是出纳垫款不做现金分录,在往来处理。若已计入现金,做补充分录,借库存现金贷其他应付款。

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快账用户5628 追问 2020-11-08 08:53

那意思是把出纳垫的那个钱,钱已经给了。。我把账做到下个月,相当于没有发生那笔,可以不

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快账用户5628 追问 2020-11-08 08:56

如果按照出纳垫钱做账,那需要什么手续?

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齐红老师 解答 2020-11-08 08:58

您好,若实际支付,不会出现负数。只有没支付,但人为做支付,才导致负数,

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齐红老师 解答 2020-11-08 08:58

您好,不需要做手续,签字确认报销即可。

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快账用户5628 追问 2020-11-08 09:00

是实际支出了,我们出纳没有取钱,就把自己的钱垫了。然后到下个月的时候才取现

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齐红老师 解答 2020-11-08 09:12

您好,就是公司未支付,不需要做库存现金分录。

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您好,重新盘点现金,对于现金负数是不合理的。是否未计入往来科目导致。
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