你好,这种情况可以以外账当前节点的数据作为内帐记账的基础。
老师,有个问题帮忙解答下,我们以前用保会通,取数可能有问题,科目余额营业外收入和报表数相差4000元,但在软件里试算是平衡的,现在我们换了用友,营业外收入差着4000,也找不到原因,现在想给账调平要怎么做?
老师,有个问题想请教一下,我到的这个企业也经营了20多年了,分内外账,外账有做报表,现在用用友有期初余额,可是内账也想用系统来规范的话,一直没报表,也找不到它得期初数,该怎么办呢?
老师,你好,新到一个公司。原来的会计内账报表没有做,财务系统有一个速达,但是18年做了一点就没做了,我现在想用起来也用不了,外账每月报表我用的用友,我应该怎么做才能把账规范起来呢?
老师您好,我是个新手会计,现在新入职一个公司,目前面临的一个问题是,这个公司已经成立五六年了一直在销售经营做酒水批发,但是却没有做过内账,有个销售系统,现在老板想规范起来要做内账出报表,我该怎么入手?
老师,应收账款的余额是负数,导出的资产负责表就变成了应收账款 和预收账款两个科目都有余额了。现在我们公司想换一个做账系统,重新建账,那么应该怎么录入这应收账款的期初余额?因为我之前的分录一直没有用到过预收账账,现在录入期初我是只录应收账款还是两个科目都录呢?
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
不太明白?
意思就是你内账相当于是没有建账,那么比较可靠的数据只能去外账这边取了
哦,好吧,谢了啊
不客气,祝你工作顺利。