同学您好,那您根据以前的单据来正常入账
公司是小规模核定征收,员工工资很少,费用也少,之前的银行账付的货款是给很多不同的人付的,而且没有入库单,一直没做账,现在怎么补这个账呢?
老师,我入职的这家公司,之前都是兼职会计在做,很多项目上的材料款,支付材料款,还未收到发票的时候,他就入的预付账款,等收到发票后,他又按照发票计入成本,冲预付账款。这样子的话,就没有体现材料的出入库。领导说是,项目上也没有仓库。目前他的账,就只有合同,发票,银行回单作为附件。现在领导说是,让补一下之前的材料入库单和领料单,附在他做的之前的账务的后面。但是,有个问题,我们补的入库单,可以直接附在支付材料款(入账预付账款)的凭证后面?
老师,我入职的这家公司,之前都是兼职会计在做,很多项目上的材料款,支付材料款,还未收到发票的时候,他就入的预付账款,等收到发票后,他又按照发票计入成本,冲预付账款。这样子的话,就没有体现材料的出入库。领导说是,项目上也没有仓库。目前他的账,就只有合同,发票,银行回单作为附件。现在领导说是,让补一下之前的材料入库单和领料单,附在他做的之前的账务的后面。但是,有个问题,我们补的入库单,可以直接附在支付材料款(入账预付账款)的凭证后面?
在2022年时候,现法人让我将之前前法人整理的票据归还前法人(注:前法人的票据很乱而且全是前法人接收别人款项,再由前法人个人账户支付,而且很多票据全是费用开销,金额大概有300多万,个人账户支付员工工资有100多万,而且都没有做账及申报社保),像这种情况下,现法人让我将票据退还前法人的事是什么意思?请问一下我会有什么风险吗
老师 我现在给一个个体户的连锁店做内账 他们账除了利润 应收应付和库存都是错的 甚至有发生都没有做账 之前就只管利润 其他科目都没有去核对过 在乱做 我把之前的应付账款用银行存款冲为0 因为应付账款很多供应商都没做账 而银行存款是一个虚拟账户 现在 要录入真实的应付账款和供应商 这时候我借方是什么呢?库存商品吗?
24年开进来预付房租费11-25.4的发票,做24年的费用吗
甲企业在2021年12月10日销售一批商品,增值税专用发票上注明售价50000元,税款6500元,款项尚未收到。要求:(1)编制甲企业实现销售收入时的会计分录。(2)若买方2021年12月25日支付货款,编制收到货款时的会计分录。(3)若买方2022年1月10日以一张面值为56500元、年利率为6%、期限为4个月的商业承兑汇票抵偿该到期无力支付的货款,试编制该会计分录。
甲企业在2021年12月10日销售一批商品,增值税专用发票上注明售价50000元,税款6500元,款项尚未收到。要求:(1)编制甲企业实现销售收入时的会计分录。(2)若买方2021年12月25日支付货款,编制收到货款时的会计分录。(3)若买方2022年1月10日以一张面值为56500元、年利率为6%、期限为4个月的商业承兑汇票抵偿该到期无力支付的货款,试编制该会计分录。
那老师 请问开进来的进项多了可以留到下个月 但是这个月开的销项多了 就要交税是吗
跨境关联方借款,可以优先享受税收协定吗?怎么样合理确定利息?如果存在税负差,那么怎么调整?
老师,开票时显示没有查询到购买方纳税信息,这是怎么回事?可以继续开票?
物流公司有差额计税吗?
建筑工程公司购买原材料货款要怎么做借贷
前期注册资金是5000万,有个股东已经实缴了3000万,已全部实缴到位。2024年减资到1000万。实缴股东按现在股权架构是600万。会计分录怎么做?账务怎么处理
老师,请问一下您,我在2个公司拿工资,是一个老板的,可以公对公把工资转到其中一家,然后一起发放吗?然后个税也在发工资这家一起申报?
只有对公账户发给个人的回单,别的什么都没有
那您有相关单据的话,才可以根据单据来做,没有对花枪您也没有补账的依据