同学你好 这个可以的哦
用友软件里的事,就是在我结账的时候,软件里边儿有这个供销存?之前跟蔡老师说的时候是按原材料。就进原材料库,入成品进入成品库。那么销售也是一样,出成品就出成品库,出原材料就出原材料库。但是我公司之前老会计他做的账是,只要是购进他全进的原材料库。只要是销售无论是销售的原材料还是销售的成品,他全走的成品库。一月份之前我还是这么做的,因为二月份疫情期间没上班,就空姐的账没有业务发生。到三月份我就听用友唐经理和蔡老师说就是销售什么就从哪个库出。我就销售原材料,我走原材料库,销售成品有成品库,这个月我就是这么结的。但是我家之前那个老会计是那么接的。到月底结账的时候,正常结这个帐,我该对账的都对了。但是走到那月末处理的时候。就出问题了,他就让我输这个产成品的成本。那么产成品的成本在这之前那个老会计它干的时候。说软件儿这个人告诉他。在我公司的这个销售出库单里面,结完帐以后,在销售出库单里面。就是自动显示出这个成本价。根据销售出库单里边的这个单价的这个成本价去回填产成品的这个成本。
老师比较急,用友软件里的事,就是在我结账的时候,软件里边儿有这个供销存?之前跟蔡老师说的时候是按原材料。就进原材料库,入成品进入成品库。那么销售也是一样,出成品就出成品库,出原材料就出原材料库。但是我公司之前老会计他做的账是,只要是购进他全进的原材料库。只要是销售无论是销售的原材料还是销售的成品,他全走的成品库。一月份之前我还是这么做的,因为二月份疫情期间没上班,就空姐的账没有业务发生。到三月份我就听用友唐经理和蔡老师说就是销售什么就从哪个库出。我就销售原材料,我走原材料库,销售成品有成品库,这个月我就是这么结的。但是我家之前那个老会计是那么接的。到月底结账的时候,正常结这个帐,我该对账的都对了。但是走到那月末处理的时候。就出问题了,他就让我输这个产成品的成本。那么产成品的成本在这之前那个老会计它干的时候。说软件儿这个人告诉他。在我公司的这个销售出库单里面,结完帐以后,在销售出库单里面。就是自动显示出这个成本价。根据销售出库单里边的这个单价的这个成本价去回填产成品的这个成本。
请问老师!就是我现在做账也是都有挂预付。那我就是材料跟发票都还没到的时候,我不是就先做了,借预付,贷银行。然后我这个是有材料的,就会有入库单,刚刚领导的意思就是说,先暂估入库,那我不是就要,借原材料(这个材料就是含税的进)贷应付-暂估。那我这时候出库单也来了,我不是就借工程施工某材料,贷原材料(但是这时候的原材料入账就要是不含税的),这样这两个不是就对不上了。等后面我收到发票的时候,我就要先把前面入库的暂估冲一下,在做一笔真正的入库。然后这个出库的不是也要冲掉,又要重新做一笔出库的。天哪,这样有别的办法嘛
老师。我接手了一个销售水产品的公司。他们能自开收购发票,收购活虾。然后加工成虾仁产品卖出。 以前会计的账我有点看不懂。因为我们是代账。我想问下。收购发票开具的时候。 借: 原材料 增值税—进项税额 贷:银行存款/其他应付 那既然原材料增加了后面应该有入库单,入库数字就是原材料数字可以吧。 加工环节 借:生产成本 直接材料 贷:原材料 请问这里的原材料数字要不要和收购入库的原材料数字对上呢。上一个会计做的都会少一些。因为活虾都会有损耗死亡吗?
老师,有个问题,是这样的,四月买东材料入库了,应付账款,发票一直没有收到,按照价税合计入账的材料,八月又买了一批材料,这次给了上次的应付,给了这次得预付款。后来货到,发票依然没到。发票九月才给了。那么八月的账如何做。这中间,五月领用了原材料,我可能做错了,按照价税合计的那个单价领用的。现在入库分路怎么做了,该如何调整,
老师,正常药品销毁产生的处置费的会计分录?
老师,药品销毁产生的处置费的会计科目是什么?
老师,支付药品销毁产生的费用怎么入账?
个体户申报c表,里面法人的应纳税所得额是工资的话,法人自己申报缴费了,c表里面的应缴税额会减少吗?
老师,辅材安装属于哪个税收分类码
幼儿园在社会组织服务终端申报的年报,需要上传的财务审计报告怎么做?模板在哪看
建筑工程款项汇到分公司,分公司可以开票,总公司可以开票吗,那如果款项汇到总公司,分公司可以开票吗
处置固定资产损失了,进项税要不要转出?
个人购买小轿车需要交什么税,税率是多少
来个懂军队审价业务的老师,供应商报价格方案时是超过合同总价3万是否合适?供应商说这项目实际亏损5万,所以多报了3万
老师,是把入库单,附在支付材料款(入账预付账款)这笔凭证的后面?那领料单呢?入在收到发票(计入成本,冲预付账款)这笔凭证的后面?因为没有仓库,所以我就想的,就补个领料单,不补出库单了。
同学你好 对的 是这样的 直接附在后面就可以了
老师,那还需要补出库单吗?我们只补了领料单。用领料单代替出库单。因为领导说,项目上没有仓库。
同学你好 这个需要的
老师,那出库单和领料单,是都放在计入成本,冲预付账款的那笔凭证后面吗?因为,项目上没有仓库,还需要出库单吗?
同学你好 对的 这个需要的
老师,那出库单和领料单分别放在他做的哪笔凭证后面做附件。因为,材料的,他就只体现了两笔账务,一笔支付材料款的(计入预付账款),一笔收到发票(计入成本,冲预付账款)。
同学你好 对的 是这样
老师,我想问的是,出库单和领料单分别放在他做的哪笔凭证后面做附件?
领料单和出库单都在 借生产成本 贷原材料
老师,我这边已经说了,我们要把补的单子附在之前的会计凭证后面。之前是没有入库单这些的。之前的材料,只是通过预付账款来核算的。没有体现材料的出入库。请老师您再看看我上面跟您的聊天记录。
你入库的没有不附就可以了 出库的附在成本那里
老师,我是让他们只补了入库单和领料单,没有补出库单。是把领料单附在计成本的那笔凭证后面就行吗?
同学你好 对的 这样既可以
老师,您看看,根据合同,补的入库单和领料单,里面的内容这样显示,有没有什么问题?合同上的清单都是不含税单价和金额吧?入库单和领料单上的单价和金额也是不含税的是吧?
对的 是这样理解的
老师,麻烦您对着合同上的清单看一下我们补的入库单和领料单,看看有没有什么问题,需不需要做什么调整?
这样看没有问题的