你好 可以直接不用做的
劳务派遣公司免征的社保单位部分怎么做分录
你好老师,咨询下。我们是用工单位,单位里有部分是本单位员工,还有一部分是劳务派遣员工。其中他们的工资都在本单位账户支出,就是劳务派遣员工的社保和公积金由劳务派遣公司缴纳。那么这样每个月的工资计提和社保计提怎么做分录呀?
请问下老师,单位给劳务派遣公司支付的工资,社保公积金及劳务派遣费要如何入账?单位的具体会计分录怎么操作?
老师,我单位新增一位派遣劳务人员,麻烦问一下她的工资和社保费都是付给劳务派遣公司,我应该怎么记会计分录
劳务派遣收用工单位社保费分录怎么写?
治疗过程中开具的药品属于医疗服务,请问是根据那条相关法规?
如果是填1-12月的科目表中的本月收和支应该是填本期发生额还是本年累计发生额
请问一下在等快账软件,这么多,没一个都要设置管理费用下的子科目吗
销售已使用过的资产会计分录做账,应交税费应交增值税这里是填3个点的税率还是填2个点税率,如果是三个点,那减按2%是支付时做营业外收入吗?
小规模开票不超30万多普票是不是在申报增值税的时候只填主表的第10拦就可以了?
老师,如何在电子税务局核定数电发票?
软件研发人员在项目上的成本月末转入了主营业务成本,在研发软著项目上的计入了研发费用费用化、资本化,费用化的月末转入了管理费用研究费用,那为用在合同项目及研究上的灵性工时对应的成本月底转入什么科目呢
这个制度考试选择哪个呢
股东退款应承担的那部分亏损的未分配利润要怎么操作
合伙人经营所得税汇算清缴税率表及速算扣除数多少
如果计提怎么做
借主营业务成本贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行,营业外收入
收到的时候还没开票可以计入主营业务收入吗?
老师,我们劳务派遣公司现在是代发所有机关事业单位临聘人员的工资,社保,住房公积金,我开始收到,未开票的时候是借:银行存款 贷:主营业务收入 计提借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬 实际支付:借:应付职工薪酬 贷银行存款 这样可以吗? 2020-11-06 23:07
当月提供了服务的可以 可以的
开票我要怎么做呢?
还有老师,我计提的时候是按收到的工资计提还是实际发放的计提
红冲无票收入然后做发票的 应发工资
怎么冲,不会
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借应收账款贷主营业务收入,应交税费