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销售已使用过的资产会计分录做账,应交税费应交增值税这里是填3个点的税率还是填2个点税率,如果是三个点,那减按2%是支付时做营业外收入吗?

2025-03-19 14:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-19 14:23

如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。 如果是小规模按1%

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快账用户3516 追问 2025-03-19 14:27

申报我知道是报2%申报,我现在问的是会计分录做账时,应交税费是按2%做还是按3%做

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齐红老师 解答 2025-03-19 14:28

直接按/1.03*0.02计算增值税

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快账用户3516 追问 2025-03-19 14:30

如果是按3%做应交税费会计分录,那是不是支付税费的时候那1%做营业外收入,如果是按2%做应交税费会计分录,那1%的差额是不是计入固定资产清理里

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齐红老师 解答 2025-03-19 14:30

是的,就是那样子的

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快账用户3516 追问 2025-03-19 14:31

那剩下的1%差额就是做到固定资产清理里是吗?

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齐红老师 解答 2025-03-19 14:32

是的,剩下的1%差额就是做到固定资产清理

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快账用户3516 追问 2025-03-19 14:33

那还有个问题,价值比较高的低值易耗品也当作废旧资产销售了,是不是也是按3%减按2%交增值税

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齐红老师 解答 2025-03-19 14:34

没有计入固定资产的不行

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快账用户3516 追问 2025-03-19 14:52

那价值比较高的低值易耗品我售卖我能开3%的税率吗?

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快账用户3516 追问 2025-03-19 14:53

一般纳税人,遇到这种售卖价值比较高的低值易耗品情况是只能开13%吗

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齐红老师 解答 2025-03-19 14:57

是的,那个只能开13%的税率的

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如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。 如果是小规模按1%
2025-03-19
同学你好 季度超出三十万了吗 你开一个点的发票还是三个点的发票
2023-07-10
您好,是直接按1%计算增值税即可。
2020-10-10
你好,不需要的,减免的2%不用做。
2023-04-25
专票的话开了几个点就得交多少税。
2022-04-02
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