同学你好,一般情况下,行政事业单位上交自己单位罚扣职工工资,上交财政集散往来账户,账务如下: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
老师您好,请问事业单位每月工资财政直接支付,单位代扣的五险一金财政退回单位实有资金账户如何账务处理呢?
请问行政事业单位上交自己单位罚扣职工工资上交财政集散往来账户如何处理账务。
本月应交税费:单位应交职工保险合计10000,垫交职工保险个人部分10000(不包括养老保险)垫交临时工个人部分5000,职工个人养老保险5000(工资表代扣3000,己做账),财政拨保险费20000,零余额账户上有5000余额,出纳又存25000到零余额账户,扣税时只扣了45000,财拨的医疗险5000没扣,并且45000是从单位银行账户扣的,然后又从零余额账户转了50000到单位账户,老师,我该怎么处会计凭证,我有25000的银行存单,45000的银行单(从单位账户扣的),50000银行单(零余额账户转到单位账户,麻烦老师列一下会计科目,谢谢
某事业单位2019年12月份发生下列有关事业(预算)收入的业务请根据有关凭证编制会计分录:(1)2日,收到应上缴财政专户的事业性收费6000元(2)3日,开出转账支票将上述事业性收费上缴财政专户(3)21日,通过银行转账收到某单位预交的事业性收费100000元(4)23日,根据合同约定,按照完工进度将上述某单位预交款的50%确认为事业收人(5)27日,收到上述某单位通过银行转账交来上述事业性收费90000元。
某事业单位2019年12月份发生下列有关事业(预算)收入的业务请根据有关凭证编制会计分录:(1)2日,收到应上缴财政专户的事业性收费6000元(2)3日,开出转账支票将上述事业性收费上缴财政专户(3)21日,通过银行转账收到某单位预交的事业性收费100000元(4)23日,根据合同约定,按照完工进度将上述某单位预交款的50%确认为事业收人(5)27日,收到上述某单位通过银行转账交来上述事业性收费90000元。
公司买的冰箱,热水器,空调,算哪个费用
老师,一个项目上因农民工去工地闹事,总包公司法定代表人个人代分包支付了农民工工资,现在需要提供哪些资料来完善?
不是公司的员工,他每个月转对公户钱,我给他交社保,怎么做账分录
老师,走的公账交的房租物业费,然后给代账公司寄发票的时候应该不是写报销单吧?需要填写吗?
报销三月份的费用,报销单写成4.1号,还能入三月份的账吗
老师麻烦问一下个体户报第一季度经营所得收入和成本系统自动匹配好 ,是不是最好按照匹配的数报
老师这是什么情况,去年我们新开的一个企业,没有任何收入,在代办项里只有财务报表,今年税局打来电话,让报年报,我就把报了,因为是没核进去原因还是,代办项里没有增值税和企业所得税报表,今年依旧只带出财务报表,其他还是没有,我收着报增值税报表,人家报不过去,意思是上期未报,上期我去哪报
用A酒店投标中了另外一个酒店,两个酒店距离2公里,属于同一个区域,那么现在经营用A酒店的名字来经营的话,这两个酒店的账务如何处理?
老师,已经收到供应商开的发票,但是电子税务局抵扣类勾选这里没有看到,是什么原因
老师25年第一季度税负率有点高以前年度都是亏损,有风险吗
不是啊老师,我是想往来科目体现。
同学你好,往来科目体现,还能收回来吗?不过,确实体现在往来科目的话,具体财务会计分录如下: 借:其他应付款,或者其他应收款 贷:银行存款
第一步,银行代扣了职工罚没工资,第二部上交财政集散往来账户。老师我想解决的是这两步。
同学你好,这样的话,具体财务会计分录如下: 1.银行代扣了职工罚没工资 借:银行存款 贷:其他应付款 2.上交财政集散往来账户 借:其他应付款 贷:银行存款