你好 之前多暂估了吗
1月暂估进项,9.6万,当时,借库存商品,贷应付暂估,结转成本时,库存商品全部出了,现在要冲回,怎么做账
老师,之前暂估成本,也结转成本了,现在想冲回来,怎么冲?
老师暂估商品,冲回时结转成本出现了负数怎么办
老师,我在冲回暂估入库时材料出现负数,怎么办
老师,我做暂估入库冲回时,材料出现了负数,该怎么办?
现在进项票认证是在电子税务局可以吗
当月结存材料的实际成本=200-20+135-162=153(万元)。这题最后一步当月结存实际成本为什么200➖20 没有150➖15? 是因为问的是结存实际成本,不是问购入的实际成本 所以不用加嘛
老师好,个税扣缴端申报的工资,必须是包含社保的吗?
老师这道题,第一句我没读懂啥意思,你给大白话解释一下!!?什么叫并转销坏账准备?
老师,预提费用有科目编号吗
你好!老师,应交税费借方25964.65,贷方38359.64,怎么调帐把应交税费贷方余额调到60269.88
我给员工赔偿了辞退经济补偿金五万元,是通过公司公账打给员工个人卡号的,然后我们财务怎么记账呀?
个体户员工做工资做了老板,需要报个税吗
老师,我们是陶瓷制造业,是个新建的厂子,还没开始生产,但是已经产生了一部分制造费用,没生产的话,制造费用是无需结转到生产成本里吧?老师
老师,招待客户的住宿费专票可以抵扣吗
暂估多了
那就对了 你的成本之前多做了
老师这得怎么办呀
负数就负数是了 又不是不允许负数