你好,需要计算做好了发给你
1、甲公司为一家空调生产企业, 共有职工200名。200 名职工中: 160名为直接参加生产的职工,25名为总部管理人员,8名为车间管理人员,7名为销售人员。2018年12月该公司以其生产的成本为2000元的空调和外购的每台不含税价格为500元的微波炉作为福利发放给公司每名职工。该型号空调的不含税售价为每台3 000元,适用的增值税税率为13%;该公司购买的微波炉也开具了增值税专用发票,增值税税率为13%。 根据以上资料编制非货币性福利的相关会计分录。 (1) 空调: (2) 微波炉: 2、2019年,甲公司为总部部门经理级别以上职工每人提供一辆马自达汽车免 费使用,该公司总部共有部门经理以上职工30名,每辆马自达汽车每月计提折旧为1 500元;该公司还为其8名副总裁以上高级管理人员每人租赁一套公寓免费使用,月租金为每套6 000元(. 上述人员发生的费用无法认定受益对象)。 解答:
2、甲股份有限公司有关职工薪酬的资料如下:()甲公司为家冰箱生产企业,共有职工300名,2007年1月,公司以其生产的成本为3000元,售价(含增值税为每台4680元的冰箱作为福利发放给职工,甲公司适用的增值税税率为17%,假定300名职工中240名为直接参加生产的职工,60名为总部管理人员。(2)甲公司为总部部门经理级别以上职工每人提供一辆本田汽车免费使用,该公司总部共有部门经理以上职工40名,假定每辆本田汽车每、月计提折旧2000元:该公司还为其6名副总裁以上高级管理人员每人租赁一套公寓免费使用,月租金为每套5000元。要求:编制甲公司上述业务的会计分录
2、甲股份有限公司有关职工薪酬的资料如下:()甲公司为家冰箱生产企业,共有职工300名,2007年1月,公司以其生产的成本为3000元,售价(含增值税为每台4680元的冰箱作为福利发放给职工,甲公司适用的增值税税率为17%,假定300名职工中240名为直接参加生产的职工,60名为总部管理人员。(2)甲公司为总部部门经理级别以上职工每人提供一辆本田汽车免费使.用,该公司总部共有部门经理以上职工40名,假定每辆本田汽车每、月计提折旧2000元:该公司还为其6名副总裁以上高级管理人员每人租赁-套公寓免费使用,月租金为每套5000元。要求:编制甲公司.上述业务的会计分录
实训一(实训资料)乙公司是一家彩电生产企业,共有职工200名,2020年6月,公司以其生产成本为10000元的液晶彩电作为福利发放给公司每名职工,该型号液晶彩电的售价为每台14000元,乙公司适用的增值税税率为13%。假定在这200名职工中,170名为直接参加生产的职工,30名为总部管理人员。乙公司为总部部门经理级别以上的职工每人提供了一台桑塔纳汽车供其兔费使用,该公司总部共有部门经理以上职工20名,假定每台栗塔纳汽车每月计提折旧1000元;该公司还为其5名副总裁以上高级管理人员每人租赁了一套公寓供其兔费使用每月以银行存款支付租金为每套8000元(假上述人员发生的费用无法确认受益对象)。【实训要求】分别根据上述业务进行务处理(列出工作过程)。
(实训资料)乙公司是一家彩电生产企业,共有职工200名,2020年6月,公司以其生产成本为10000元的液晶彩电作为福利发放给公司每名职工,该型号液晶彩电的售价为每台14000元,乙公司适用的增值税税率为13%。假定在这200名职工中,170名为直接参加生产的职工,30名为总部管理人员。乙公司为总部部门经理级别以上的职工每人提供了一台桑塔纳汽车供其免费使用,该公司总部共有部门经理以上职工20名,假定每台桑塔纳汽车每月计提折旧1000元;该公司还为其5名副总裁以上高级管理人员每人租赁了一套公寓供其免费使用每月以银行存款支付租金为每套8000元(假上述人员发生的费用无法确认受益对象)。【实训要求】分别根据上述业务进行务处理
老师,不给员工交社保行不行,这块有没有强制要求
请问公司的一般户打入一笔贷款,然后再转出,怎么做账。打入和转出是同一个账户
老师好!我公司部份员工的工资可以既在母公司发一部分,又在子公司发一部分吗
代扣代缴个税的员工离职了,有个税,但是没有工资了怎么办?能让他再转回公司代扣代缴个税吗?怎么做账?
咨询服务协议交印花税吗?
异常凭证增值税进项转出是填写增值税表二23a那栏吗?
老师,接了一家小规模代账,之前无账报表都是随便报的数。个税扣缴端申报工资的话,员工有3人。想问下老师工资正常一年报多少合理?根据开票收入的话怎么算这个比例
老师您好,我明天要参加面试。我在想,肯定会涉及到自我介绍。那么我应该按什么样的结构来介绍呢?这样可以吗?第一份工作,我做的三样主要的工作。第二份工作,我做的三样主要的工作。在财务实操上自己所学的东西。在软件在证书上的东西。 你看这样是否可行呢。这样算是好的自我介绍吗。(当然,这里不考虑开场白,不考虑自己的评价等等。只是单纯的从技能的角度上来谈)请您给一点意见
请问老师,民非企业可以申领国家补助吗
@郭老师 个税手续费退回了0.96元,0.05元的销项税额转入了营业外收入,那我这个月在报增值税的时候,这0.91的其他业务收入,和0.05的销项税额还需要申报吗?
老师,好了吗?
1.1借生产成本542400 管理费用84750 制造费用27120 销售费用23730 带应付职工薪酬678000
借应付职工薪酬678000 贷主营业务收入600000 应交税费销项税78000
借主营业务成本400000 贷库存商品400000
1.2借生产成本90400 管理费用14125 制造费用4520 销售费用3955 贷库存商品100000 应交税费进项税额转出13000
2.借管理费用45000 贷应付职工薪酬45000
借应付职工薪酬45000 贷累计折旧45000
借管理费用180000 贷应付职工薪酬180000
借应付职工薪酬180000 贷银行存款180000