你好,不对,结转分录是 借:本年利润 1 贷:利润分配—未分配利润1 之前本年利润余额贷方1,这样结转之后本年利润科目余额才会变成0的

老师,我结转本年利润,科目余额表本年利润科目借方1。我的会计分录 借:利润分配未分配利润1 贷:本年利润1。对么
老师,我结转本年利润,科目余额表本年利润科目贷方1。我的会计分录 借:利润分配未分配利润1 贷:本年利润1。对么
我的利润总额是负数1万。我本年利润结转,就是借:利润分配-未分配利润 1万 贷:本年利润 1万,为什么我的利润分配—未分配利润期末数是贷方负数的
老师好 本年利润70 借本年利润 贷利润分配~未分配利润 本年利润科目期末无余额 未分配利润科目 期末余额在贷方 老师 请问这个做的是对的吧
结转本年利润是不是看科目余额表本年利润的期末余额,分录是借:本年利润-3560176.21 贷:利润分配-未分配利润-3560176.21
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
老师,反过来,我结转本年利润,科目余额表本年利润科目借方1。会计分录 借:利润分配未分配利润1 贷:本年利润1。是这样么
你好,是的,这样是正确的