你好,不对,结转分录是 借:本年利润 1 贷:利润分配—未分配利润1 之前本年利润余额贷方1,这样结转之后本年利润科目余额才会变成0的
老师,我结转本年利润,科目余额表本年利润科目借方1。我的会计分录 借:利润分配未分配利润1 贷:本年利润1。对么
老师,我结转本年利润,科目余额表本年利润科目贷方1。我的会计分录 借:利润分配未分配利润1 贷:本年利润1。对么
我的利润总额是负数1万。我本年利润结转,就是借:利润分配-未分配利润 1万 贷:本年利润 1万,为什么我的利润分配—未分配利润期末数是贷方负数的
老师好 本年利润70 借本年利润 贷利润分配~未分配利润 本年利润科目期末无余额 未分配利润科目 期末余额在贷方 老师 请问这个做的是对的吧
老师,将2023年本年利润余额转入利润分配科目中,借:本年利润,贷:利润分配-未分配利润,这个分录是年末结账再做吗?
老师您好,比如说正常员工工资是10万,退休返聘人员工资5万,那么福利费可以扣除比率可以是15*万14%吗
老师您好,退休返聘人员工资每月都按照薪金所得申报的个税,可以在企业的工资总额里体现吗,福利费这算比例可以以这个为基准吗
以资抵债的债务人需要缴纳哪些税费?
日期是25年1月,个税申报失败显示:当前所选税款所属月份未达到法定申报期,这是什么意思,是我已经报完了吗
老师您好,22年度资产总额647万,从业人员142人,利润亏损,23年做22年汇算时可以认定小微吗
22年度资产总额650万,从业人数142人,利润总额亏损,23年填报22年度所得税汇算时应该就是小微企业,23年7-24年6月享受小微企业六税两费减免政策对吗?
老师今年银行给公司开具的去年的手续费发票(专票),我公司是一般纳税人,还用做账嘛,还是直接附在去年的最后一张手续费回单后面就行
老师,根据流水录凭证很多企业都付过款了,但是一直也没开票过来,也不开票过来了,这些费用要怎么冲掉呢,其实都已经付过了,老师如果借营业外支出,贷应付,请问税法认可么,到时候不用调增吧
老师,根据流水录凭证很多企业都付过款了,但是一直也没开票过来,也不开票过来了,这些费用要怎么冲掉呢,其实都已经付过了,我们当时都是借应付账款贷方银行存款,请问现在该怎么冲呢
老师,根据流水录凭证很多企业都付过款了,但是一直也没开票过来,也不开票过来了,这些费用要怎么冲掉呢,其实都已经付过了
老师,反过来,我结转本年利润,科目余额表本年利润科目借方1。会计分录 借:利润分配未分配利润1 贷:本年利润1。是这样么
你好,是的,这样是正确的