应该是 借:本年利润 贷:利润分配--未分配利润
老师,我结转本年利润,科目余额表本年利润科目借方1。我的会计分录 借:利润分配未分配利润1 贷:本年利润1。对么
老师,我结转本年利润,科目余额表本年利润科目贷方1。我的会计分录 借:利润分配未分配利润1 贷:本年利润1。对么
我的利润总额是负数1万。我本年利润结转,就是借:利润分配-未分配利润 1万 贷:本年利润 1万,为什么我的利润分配—未分配利润期末数是贷方负数的
结转本年利润是不是看科目余额表本年利润的期末余额,分录是借:本年利润-3560176.21 贷:利润分配-未分配利润-3560176.21
科目余额表上本年利润期末余额借方是2731892.43,年终结转到利润分配—未分配利润的会计分录是,借未分配利润2731892.43、贷本年利润2731892.43,是这样的吗?
老师您好,比如说正常员工工资是10万,退休返聘人员工资5万,那么福利费可以扣除比率可以是15*万14%吗
老师您好,退休返聘人员工资每月都按照薪金所得申报的个税,可以在企业的工资总额里体现吗,福利费这算比例可以以这个为基准吗
以资抵债的债务人需要缴纳哪些税费?
日期是25年1月,个税申报失败显示:当前所选税款所属月份未达到法定申报期,这是什么意思,是我已经报完了吗
老师您好,22年度资产总额647万,从业人员142人,利润亏损,23年做22年汇算时可以认定小微吗
22年度资产总额650万,从业人数142人,利润总额亏损,23年填报22年度所得税汇算时应该就是小微企业,23年7-24年6月享受小微企业六税两费减免政策对吗?
老师今年银行给公司开具的去年的手续费发票(专票),我公司是一般纳税人,还用做账嘛,还是直接附在去年的最后一张手续费回单后面就行
老师,根据流水录凭证很多企业都付过款了,但是一直也没开票过来,也不开票过来了,这些费用要怎么冲掉呢,其实都已经付过了,老师如果借营业外支出,贷应付,请问税法认可么,到时候不用调增吧
老师,根据流水录凭证很多企业都付过款了,但是一直也没开票过来,也不开票过来了,这些费用要怎么冲掉呢,其实都已经付过了,我们当时都是借应付账款贷方银行存款,请问现在该怎么冲呢
老师,根据流水录凭证很多企业都付过款了,但是一直也没开票过来,也不开票过来了,这些费用要怎么冲掉呢,其实都已经付过了
老师,我的科目余额在借方,我看百度上面好多说反着做,
分配利润之前你的本年利润是在贷方吧