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小规模纳税人,10月开具3个点专票1万,红冲1个点专票5000元,本期应纳税额正数,本期应纳税减征额为负数,请问怎么申报增值税?

2020-11-05 16:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-05 17:40

这个不应该的,你的这个应纳税所得额和应纳税额,它是成正比例的,即便你开支了红字发票,你的这个收入和这个应纳税都应该是要加上这个红色的这一部分来进行申报。

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快账用户8040 追问 2020-11-06 08:30

3个点的不含税销售额是29126.21元,1个点的红冲不含税销售额是-28261.39元,申报增值税时,系统带出来第一栏第1列864.82元,本期应纳税额25.94元,本期应纳税额减征额-565.23元。但是风险提示本期应纳税额减征额不能为负数,无法申报。

3个点的不含税销售额是29126.21元,1个点的红冲不含税销售额是-28261.39元,申报增值税时,系统带出来第一栏第1列864.82元,本期应纳税额25.94元,本期应纳税额减征额-565.23元。但是风险提示本期应纳税额减征额不能为负数,无法申报。
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快账用户8040 追问 2020-11-06 08:31

图片如上,老师,麻烦您看下。

图片如上,老师,麻烦您看下。
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齐红老师 解答 2020-11-06 08:54

你在填写的时候,是把你这个正数和负数的销售额相加之后的这个金额来填写,销售额是这样填的吗?

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快账用户8040 追问 2020-11-06 08:56

是这样填写的

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齐红老师 解答 2020-11-06 08:57

那你这个样子填写之后,你的总金额不应该是负数的呀。

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快账用户8040 追问 2020-11-06 08:58

总金额是正数,减征额是负数,老师,我发出的图片您看的到吗?

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快账用户8040 追问 2020-11-06 08:59

这个应纳税减征额-565.23等于1个点的红冲不含税销售额是-28261.39元*2%所得

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齐红老师 解答 2020-11-06 10:35

你这里减征怎么负数的,填写的还是自动生成的

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快账用户8040 追问 2020-11-06 10:36

系统生成的,但是和计算的数字是一致的,最终的缴税款也等于税盘里的缴费金额

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齐红老师 解答 2020-11-06 10:42

那这个就不影响你,直接这样子申报就可以了。

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快账用户8040 追问 2020-11-06 10:43

申报不了,显示减征额不能是负数,页面过不去。

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齐红老师 解答 2020-11-06 10:44

你真是由于负数导致的系统自动生成的,你联系一下你的主管税务机关,你看一下这个怎么处理。因为这个是不能改的,是你开的负数发票导致的。

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快账用户8040 追问 2020-11-06 10:44

好的,谢谢。

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齐红老师 解答 2020-11-06 10:45

不客气,祝你工作愉快

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