同学你好, 借,应交税费一应增 贷,营业外收入

你好老师!我们是小规模纳税人,季度30万之内免交增值税,做做账时每张发票凭证上都有应交增值税多少金额,导致现在账上和实际交的增值税不一致,怎么处理?
你好!请问小规模纳税人季末应交税金贷方有余额但是这笔增值税金又在免缴范围内,要怎么做账务处理?
老师好!小规模纳税人季度末要交增值税!减免的附加税账务怎么处理?城建税是直接按减免后的金额计提?
老师好!小规模纳税人季度末要交增值税!减免的附加税账务怎么处理?城建税是直接按减免后的金额计提?
老师,请问小规模纳税人取得收入的时候,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费-未交增值税。现在政策是小规模纳税人季度30万内,免征增值税。那未交增值税这个科目的余额要怎么处理?
老师你好,公司有笔往来款错账,是小规模纳税人,一直没有收入,只是季末结转成本,也没有交过税,可不可以直接去错误的月份调对,在重新在税务系统更正申报财务
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