您好,同学,填写申报表附表(二)的第10行和8b。

老师,飞机票,和高铁票,是计算抵扣的,没有在系统上进行认证,我报税时,申报表里是不是只显示认证过的,那飞机票高铁票这些税我该怎么抵扣呢
老师我这个月只有高铁票的计算进项税,其他的都没有,申报表怎么填啊
老师,我们这个月有 高铁票和滴滴电子普票,我将计算好的进项税额 和 扣税凭证 份数 填在 附表二,10栏-本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证 一栏,但是第12栏-当期申报抵扣进项税合计栏 没有自动计算 旅客运输凭证份数和税金。是不是也要填在第8b栏-其他 这里?
老师,我们单位刚成立,没有销项,只有进项,我如果进项发票不勾选,是不是增值税申报表,表2本期进项税额明细就不填,零申报?其他表也都零申报?
老师,我同事上个月申报增值税表的时候高铁票的进项税额没有填在附表二里面 是不管还是和这个月的高铁票合计一起申报啊
老板投进来的投资款需要还嘛?
老师,二手车行开票给个人,不能作为公司成本票吧,买方名称要是公司才能用对不对
老师请教下,以前有好多供应商发票未入账,我11月把以前的发票都入账了,那结转成本是结转11月收到的进项票还是要把之前未入账的一起结转啊
个体户改成一般纳税人之后这个也需要做是吗
发票税率有7%的吗?老师
之前公司注册资本是300万,自然人A持股比例是60%,认缴180万,自然人B持股比例是40%,认缴120万。现在公司准备新增注册资本到2600万,让甲企业认缴2444万,占94%,自然人A股东认缴130万,占5%,自然人B股东认缴26万,占比1%。这个属于增资扩股导致的股权稀释还是增资扩股和股权转让相结合
老师,两年前的预收款,一直没做收入,查账后这个月做入了无票收入,直接算到了今年的收入,可以吗?谢谢老师
老师这是啥意思啊,地址没有更新过来是吗
老师,合同上注明的物资名称是左边框框的,但是右边的名称也有在合同备注体现。这样开票按照右边框框的名称来开可以吗
老师一共社保公司部分需要计入社保基数吗?
老师那其他的都不用管了吧,没有销项税可低的,填完直接申报提交就可以了吧
是的,您的理解正确。
老师还有,高铁票是9%,滴滴票是3%.金额填写不是要加在一起填吗,那税率不一样啊
同学,是的,金额是一起填写的,不同税率的税额也是加总填写的,这里没有公式关系,只需要填写合计就可以。
老师还有一个问题就是滴滴是普通发票,金额是填税前的还是税后的
金额是不含税的金额。
老师表一怎么填啊
表一中的数据是自动提取的,一般需要填写的。
老师我保存提示表错误
您方便给老师提供一下图片吗?因为老师不知道您那边具体情况。
老师我不会电脑上截图拍了一个给你
老师你看看
您看一下图片中最上面一行,系统中提示12行的数额是否有误,按照要求修改过来。
12行也不好改啊,12等于1+4+11
就一个数字啊,其他都没有啊
是不是因为不抵扣就不需要申报了
不是的,和抵扣没有关系,正常可以抵扣,形成留抵税额,您让老师看一下12行,图片中看不到。
老师您看看
是不是应该把这个进项税转出呢
同学,您填写的不对,第10行需要填写的,您没有填写。不需要做进项税额转出。
老师好像通过了,刚才也填的啊,老师就填这一个表就行了,表一,跟主表都不需要填了嘛
是的,表一数据是自动提取,主表也是主动提取数额的。