只要这个月取得了全部价款额的发票,就可以抵扣
老师,请问一下,我们现在是小规模,在一般纳税人购买空调,是应该收专票还是普票呢? 如果收专票,过几个月转为一般给纳税人可以抵扣吗?
老师,我们一次性购买了一批空调,大概120000,开的专票,我可以在本月一次抵扣完吗?还是需要分时间来抵扣呢?
老师,我们公司是律师事务所,一般纳税人,装修买了空调,1.取得专票,可以抵扣,是吗?2.空调总金额30000元,是一次性计入成本呢,还是按月折旧?有规定说是500万以内的,可以一次性计入成本,是吗?
公司购买的办公楼规定说是要自房屋交付使用之次月起计征房产税和城镇土地使用税,房屋交付使用时间是以入住时间还是开发票时间,还是拿房本时间?开的专票可以抵扣吗?要是开了2张发票,抵扣的话可以12月抵扣一张,明年1月抵扣一张吗?
老师请问一下,我们20年10月份购买一辆汽车92万,21年3月份因酒驾出车祸把车卖掉了还交了税。购买时候抵扣了进项税,企业所得税没有一次性计入成本扣除,是分月折旧的,现在税务局说这个车买半年就卖怀疑我们虚抵进项税,还叫我们把企业所得税调增,可是我都没有一次性计入成本扣除,怎么调增呢?
老师你好,我中途建帐目前只有银行卡余额 固定资产数据 其他应收押金 录入期初试算不平 应该对应录入负责所有者权益哪个科目呢?
本年度计入的人工成本应该计入以前年度怎么调账?
24年12月份年终奖并入到12月份工资一起发放,但是工资却是在25年1月份发的。这个收入的个税是算到24年工资里面还是25年工资里呀?
成品油库存,在电子税务局哪里能找到?
A公司帮B公司还C客户的帐,A和B之间没有欠款的账务
老师,公司一般纳税人,签的买卖合同,一式两份各执一份,印花税按照什么申报缴纳,公司只是按照不含税销售收入申报的,作为买方我公司也需要按取得进项发票不含税金额申报吗?
是在汇算清缴年度计提,还是上一年12月份计提
以20000元价格将公司的一项专利权出售开具增值税专用发票注明税款1200元,全部款项21200元已收存银行。该专利权原值30000元,累计摊销8000元。
老师,所得税会计这节有讲到资产负债表债务法,说资产或者负债的账面价值和计税基础进行比较,如果资产或者负债很多,账面价值可以通过资产负债表都找出来,那么计税基础如何去找呢,考试题目会给,现实工作中怎么去找呢
12月份没有计提企业所得税,1月份申报并缴纳了,账务怎么处理?税务那边还用处理吗?