你好,按你实际的进项税抵扣,应纳税额=销项-进项,
嗯,我们是一般纳税人。我这个月我需要开28万的销项票出去,可是我的进项票不够,还差七万块钱左右的进项票才够开,但是我又必须要开着28万的销项票出去,我该交多少的税呢??
是一般纳税人,我的进项100万,我已经开了50万的销项票出去,那我要怎么记算接下来我总共还能给别人开多少钱发票,不会缴税,
老师,开17万增票,税率是13%没有进项需要交多少税款? 还有一个问题就是我们开17万票,需要够买进项发票模板时需要多少钱的进项,怎么算?
老师,我这个月开了54万的工程普票,开了30万的租赁专票,请问我这税该怎么交,我进项有80多万,我们是一般纳税人,这普票这是不是可不用交税,还是可以按销项-进项来算增值税
老师,我们是一般纳税人,我们的税负率是多少,这个月我们要结账四十万进来,给别人开专票销项出去,我们需要怎么节税呢?
老师。这种22年错的必须在22年改吗,25年行不
是的,2022年错的,结转成本多结转了17万,只需要申报更改2022年的年报和汇算清缴请缴吗,23年24年不用修改?
老师,公司出口到M,要交出口关税吗?还是客户在他们国家交进口关税即可
业务部门应收账款,应由业务人员负责收款,收不收回来跟财务没有关系是吗?老师
请问老师,我没办法理解19年1到3月的摊销额!不应该是2.2吗?
假设。我们收客户小A200元。税前180。增值税20 然后付上家小B100元。税前90。增值税10 增值税20抵扣了10 缴纳10元。 请问收款分录付款分录以及增值税抵扣分录分别怎么做
业务部门应收账款,应由业务人员负责收款,收不收回来跟财务没有关系是吗?
老师好,我的前任会计做的账应交税费—应交增值税-未交增值税科目余额对不上,多了13万多,这种情况咋处理
老师好,假如2024年12月底留底税额1000 2025年1月销项2000进项1500,这种应该怎么结转增值税
老师,往来科目借:预付账款贷应付账款,举个例子是什么意思?