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老师,你好, 我这月暂估入账了一笔原材料,而且已经领用结转成本去了,下月收到发票了,该怎么做账呢?

2020-11-05 08:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-05 08:29

你好 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:原材料 根据发票入账 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 如果取得发票与之前暂估入账的原材料金额有差异,还需要对之前领用,结转成本分录的金额做相应调整的

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快账用户7454 追问 2020-11-05 12:37

老师,那假如我暂估的跟发票一样的,只需要红冲暂估,按照发票入账,那如果当月又有销售收入,材料票又没进来,又要暂估啊,

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齐红老师 解答 2020-11-05 12:57

你好,购进了材料但是材料票又没进来,又要暂估入库处理的。

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你好 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:原材料 根据发票入账 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 如果取得发票与之前暂估入账的原材料金额有差异,还需要对之前领用,结转成本分录的金额做相应调整的
2020-11-05
你先把暂估的红冲了,然后按照来的发票做账计入原材料就行了
2020-03-25
新年好 这月根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:原材料 然后根据发票入账 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
2022-02-08
您好, 冲去年暂估的分录,再做正负数分录
2023-06-13
您好 次月进项发票到了 借:应付账款~暂估 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款
2021-08-02
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