每个月另外给他五千元固定工资,那我造工资表是不是5300元 是的 ,这样可以税前扣除, 是的抵减所得税是5300申报个税本期收入是5300 ,这个个人社保填写专项扣除 300,实发是5000
老师,我司给员工买社保,个人部分也是公司承担了,每个月另外给他五千元固定工资,那我造工资表是不是5300元?抵扣企业所得税是不是5300?申报个税时,到底怎么填写?在哪里填写5300,然后又在哪里减300,最后又怎么处理?老师,请帮我一一解答
老师,我司给员工买最低基数社保费,公司承担个人部分300和公司部分1000,没有住房公积金,老板开给他工资7300。那我在计提他的工资,发放他的工资,计提他的社保费,缴纳他的社保费,我怎么写分录?申报他的个税时本期收入是多少?系统是不是不会扣除个人部分300元,求老师一一解答,太绕了,新手,不会处理这账务
小规模物业公司给临时工买社保,员工个人缴费部分都是由公司承担,也就是不扣员工社保费,假设某人这个月张某实发工资4000元,个人社保部分是200元,但是他实际到手工资也是4000元,因为个人社保部分公司替他承担了,申报个税的时候收入是按照4000元去申报,还是按照4000+200=4200元去申报呢? 还有老师每一项的工资和社保计提和支付会计分录怎么写? 之前分录是这么写的, 计提工资 借:营业费用-工资4000 贷:应付工资_计提4000 支付工资 借:应付工资_临时工4000 贷:现金4000 申报个人所得税是按照4000元申报的 给员工上的社保分录是 借:管理费用_社保1600 贷:银行存款1600
老师们,我公司一个业务员提取备用金7千多,他报销冲账时有4560元是找了几个临时工发了,最高的一个工人是1200元也得交90元,他找了一个姓冯的人签了一个临时工工人合同,期限是9-10月的工资期限,现在我说让他开劳务发票,他又说没有办法人家不愿意开票,让我做工资表里,说之前也有一个人这么做工资里了,但是做工资里的人必须得在个税系统里填写的对吧?可前任会计申报10月个税申报时并填写这个人的信息,我说的意思是让他转几个人的就找那几个人代开发票,但他实际说人家不配合不可以实操,那我能不能把这个4650元做成工资表里写成姓冯这个人呢?
您好,老师,咨询个事情,我们公司1月份测得个税,工人没有填附加扣除,只是当时把附加扣除收集了一下,然后测了个税,把工资发了,1月份报税的时候让填附加扣除。有些人不填,填不了,所以就和之前的工资表对不上了,分包的个税他们自己承担的,当时分包这几个工人他们给我附加扣除,我测出来那几个不填的有个税。然后现在我让分包把多收的钱给我退到公户了,(我以他们没有附加扣除测得个税,然后汇总了一下金额让分包转到公户了)但是之前工资表里还有一部分金额,当时做到应交个人所得税里面了,现在做账我不知道咋做了,因为多余了这几个人之前工资表和退回公司公户的这个差额,这部分怎么做账呢?
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
也就是说实际发放工资是5300?可全部抵扣企业所得税?个税也可以税前扣除300,那300可以两次扣除
不同税种呢,不是同一个税种扣除2次