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老师,请问我公司小规模公司,上个月收到一笔2万多的收入,当月也开了票给客户,分录就做借银行存款,贷主营业务收入。这个月发现其中开的票有一张3700元税率开错,导致增值税增加,现在已经冲红重新开正确的票了,现在我该怎么做这个分录好?

2020-11-04 15:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-04 15:10

你根据开出的红字发票,冲减收入及销项税 然后按正确的发票,确认收入及销项税

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快账用户2766 追问 2020-11-04 15:11

具体分录怎么做呢

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齐红老师 解答 2020-11-04 15:12

红字发票 借:应收账款    负数 贷:主营业务收入  负数 应交税费—应交增值税—销项税  负数 蓝字发票 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税

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你根据开出的红字发票,冲减收入及销项税 然后按正确的发票,确认收入及销项税
2020-11-04
如果多计收入了直接冲减就行了
2020-11-04
你好,冲红的分录跟1月份一样,金额变成负数
2022-03-04
同学,你好,相当于你一月多做了一笔收入,对吧,你直接红冲了就行了
2021-10-19
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