这个可以按这个扣之后去计提工资,也可以做借应付职工薪酬,贷其他应收款-扣款,之后做借其他应收款 贷营业外收入
老师,你好!发工资的时候,员工全勤扣款,请假扣款,违反公司纪律扣款,这个费用要进哪个会计科目核算?
老师你好,请假下假设本月的应发工资是4000元,扣工会经费30元,扣社保381元,实发工资是3589元。分录如下:借:应付职工薪酬4000 贷:其他应收款社保(员工承担)381元 贷:银行存款3589元 贷:工会经费这个30元 工会经费这个用什么科目呢?其他应付款还是?
老师,员工违反公司制度罚钱了,这个钱要从工资里扣的,但是报个税的时候。罚款这个金额不用报在个税的收入里的,我做账的时候计提借方管理费用到底是根据哪个金额来呢,如果是根据个税里的员工总收入来,那就少算了哦
老师,请问公司员工在项目地吃饭不方便,公司统一订餐对公付款,也有餐费发票,但是这个钱下个月算工资的时候会在员工工资里扣掉,这样的话,收到的发票是不是不可以入帐,请问付款的时候怎么做账,扣员工工资的时候又该怎么做呢 谢谢老师
老师你好。 公司员工驾驶公司车辆与骑电动车人员相撞,调解为我公司全责,需要赔款3.5W,这个费用是做什么会计科目啊?可以税前扣除吗?
老师,我在申请营业执照,给我反馈的意见提示这个,但是逗号以前的不太明白
老师,3月份红冲了以前年度的一张销售发票,第一季度收入是负数,怎么做账,所得税申报表怎么填写?
老师,今年第一个季度没有收入,我的固定资产以前都是作为成本填报的,这个季度没有收入固定资产还能作为成本吗?还是只能作为管理费用
请问老师,单位生产熟食的,用不好的原料做成的,就发给职工做为福利费了。但是库存商品因为与好的原材料一同结转的,所以库存商品的金额大,但是计算销项税的时候按照库存商品的四折计算的。比如借 福利费 1000 贷 库存商品953.98 销项税 400➗1.13*.0.13=46.02。请问老师企业所得税汇算清缴,视同销售收入的金额是填写953.98还是填写400➗1.13呢?
老师,经协商,我提前支付了人工费,对方才开始施工,完事后,结算单上的结算日期是填我提前支付那天的日期,还是竣工后,验收的日期填啊。
您好,老师,我们有俩家商贸公司,A公司进了一批货,但是因为业务调整,这批货最终在B公司销售了,想问一下是做代售处理还是处理为A销售给B合适?还有没有其他更合适的处理方式?
老师,个体户每个月需要提交哪些税,经营所得是每个季度都要提交的吗
老师好,请问结转的成本可以大于收入吗
老师您好:小规模纳税人季度专票15.54万,普票19.71万,普票这部分免税吗
老师报第一季度企业所得税的时候,必须要把汇算清缴做了吗?
好的,谢谢!
好,我先回复别的学员了