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老师,请问公司员工在项目地吃饭不方便,公司统一订餐对公付款,也有餐费发票,但是这个钱下个月算工资的时候会在员工工资里扣掉,这样的话,收到的发票是不是不可以入帐,请问付款的时候怎么做账,扣员工工资的时候又该怎么做呢 谢谢老师

2024-07-11 13:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-11 13:54

同学,你好 付款的时候怎么做账 借:其他应收款 贷:银行存款 扣员工工资的时候又该怎么做呢 发工资 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应收款

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快账用户5937 追问 2024-07-11 13:55

付款回单上是付给了酒店,挂其他应收款的明细科目是不是跟酒店没有关系

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齐红老师 解答 2024-07-11 13:57

同学,你好 对,没有关系

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同学,你好 付款的时候怎么做账 借:其他应收款 贷:银行存款 扣员工工资的时候又该怎么做呢 发工资 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应收款
2024-07-11
您好。按税后工资扣除即可。电费都是员工承担,不需要做账
2021-06-26
您好,多扣的个税直接补发给员工,你当初扣个税的分录是怎么做的?
2020-10-16
你好,下个月从工资里扣除发工资扣除就可以的,借其他应收款贷,银行存款,这个是没有扣除,你们单位替人家缴纳了发工资,借应付职工薪酬,工资贷其他应收款。
2022-04-02
同学,你好,你现在是坦为工伤款了,直接全用就可以了,工资那块已经是那样了,不用管了。
2020-12-10
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