外账?需要有之前那个后台单,这个需要交接,零售不开发票,也需要做账,交税,之前申报表,申报网址,申报密码,都需要交接,采购货物发票,采购单等都需要,之前是查账吗?
请问老师天猫店的代账,刚申请为一般纳税人,前会计未做过账,对个人零售不开发票,需要交接哪些东西,需要做什么呀?
之前公司的账是代账公司在做,请问公司会计和代账公司办理交接的话,需要从代账公司收回发票,账本,还需要交接什么。(公司自己招人做账,不找代账公司了)目前公司也正筹备由小规模纳税人转为一般纳税人。
2021年7月29日成立一家建筑公司(自然人独资)小规模纳税人,当天领取到了执照,基本户号码也出来了但是还没去银行提交资料,7月未开票。 请问,①8月初申报的时候,零申报,需要报哪些税种?现在都不能代开发票了吗? ②对公账户资金可以转入法人账户吗?要什么条件? ③平时需要做账建立账簿吗? ④底下工人平时是包工的,不缴纳社保这种的,像临时工一样的,那么人工工资怎么核算,怎么发放?
你好,老师。明天我将面试一家房地产开发的会计。具体哪个业务板块不知道。对于一般纳税人,您觉得我需要知道哪些知识。或者会问我什么问题。我一直做一般纳税人免征增值税畜牧业内账。所以不知道会问什么。
老师 你好 今天去面试了一家公司财务,原来会计已经离职,因我们这里一直封控,所以10月还未申报 另外这家公司下面有2个公司 一个一般纳税人 一个小规模 一般纳税人22年已经申请上高新技术企业 但他们账目没有做辅助账 研发费用也没有归集 整个需要调整 老师 这种企业现在接手工作量大吗 需要注意哪些 做那些准备?因为我之前是做的内账,对报税了解 但没有具体做过
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,本月销项税额小于可抵扣进项税额,老板问我如果多开几百万销项票,会不会影响企业所得税,缺不缺成本票,这个是得怎么算啊,有点蒙,麻烦提供一下思路谢谢
比例税率是也叫从价定率吧?
农业小规模纳税人需要缴纳哪一些税,拿到营业执照后办理哪些事?
内外一起呢
没有实操经验,第一次处理,不太明白您说的之前是查账吗?是什么意思呢
查账征收之前要是0申报,那这个之前有业务,你需要现在全部补齐,是收入需要补上收入,需要交税
目前一直都是亏损状态呢?
怎么判断之前是不是查账征收啊?
之前采购的所有业务都没有开过票
你去看你企业所得税申报表是a还是b ,这个a是查账,亏损也需要申报,按实际,不是0申报,这个增值税交税不看是不是亏损,增值税一般纳税人是销售就需要做销项税额,-进项税额(专票)抵减之后去交
如果是B报呢?
另外如果是a报,对个人销售不开发票,销项怎么计算申报呢?自己用收入乘以税率报吗?附件用什么呢?
b是核定了,核定是直接根据1-本月累计收入之和取得开发票不含税销售额,(免增值税话,是开发票含税销售额)没有开发票,也是你无票收入金额,去填写, 查账,所得税填写是利润,这个增值税一般纳税人=销项税额-进项税额,(需要取得进项税额专票才可以抵扣)销项税额=客户下单金额(支付宝没有扣手续费之前金额)/(1%2B13%)*13% 销售一般货物话,支付宝那个销售单,你导出后台那个数据Excel打印贴后面
有办法合理避税为不交税的吗?
如果是小规模的话,是可以零申报的吗?
是否是因为刚改成一般纳税人了才不能够零申报的啊?
你不是一般纳税人吗,没有好的办法,万一后续税局稽查到还需要补税,小规模有季度不超过30万免增值税优惠,可以去卡这个优惠
嗯嗯,现在是的了,这几天刚申请的一般纳税人,之前是小规模,那一般纳税人有什么办法规避一下吗?
没有,这个一点稽查到,是需要交税没有进项税额专票抵扣话
增值税进大于销可以不交税,但是要申报,所得税亏损可以不交税,但是要申报才可以有5年弥补机会,如果企业所得税零申报的话,后面盈利了就没有5年的弥补机会了,这样理解正确吗? 另外天猫店需要缴纳印花税吗?
,如果企业所得税零申报的话,后面盈利了就没有5年的弥补机会了, 你0申报,那表示没有亏损,
说的是对的额,是的, 原则是按销售的货物这个交一般是这样,采购你问下你税局看需要交不,部分学员反馈问税局只销售交,采购不交
天猫店除了企业所得税、增值税、城建税、教育费附加、地方教育费附加、个人所得税以外还涉及其他税种吗?比如印花税?
如果增值税按销售交,进大于出,增值税为0,那对应城建、教育附加、地方教育附加是不是都为0了?
另外企业所得税想要走小微企业的优惠政策的话,需要做什么申请吗?还是说仅仅销售额小于300万就自动归类为小微企业呀?
有,印花税,是的没有增值税也没有附加税,
不需要申请你申报时候有资产总额从业人员填写会自动计算
感谢老师昨天那么晚了还回复我的问题!
还想问一下哪种情况下需要交印花税啊?统计局的报表之类的是需要我们主动申报,还是统计局会找我们呀?
你搜索下印花税征求意见稿,下面有税目范围内交,统计局你可以等对方通知再报