请描述一下怎么一个过账法?只打钱?
老师,我们公司是做配送的,想把加油票和过路费发票做在成本里面怎么做账
老师,我们是物流公司,别的公司给我们过账100多万,但是我们没有过路费和油票,这个成本怎么处理?
老师,请问下我们公司长期合作的运输公司,他们运输我们的货物的时候产生的高速路过路费,我们是实际支付给运输公司的,但是这部分支付给他们的高速路过路费他们不开发票给我们,这笔费用也不小,我们该怎么处理呢?
老师,我们公司用电应该交80万电费,但是交了100万,电网公司开了100万发票给我们公司,那我怎么进行账务处理,也是把100万做成本吗?
老师,我们公司用电应该交80万电费,但是交了100万,电网公司开了100万发票给我们公司,那我怎么进行账务处理,也是把100万做成本吗?
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
是的,他给我们打钱,我们给他开票。
那肯定么没有成本,不用结转成本
有没有什么办法做一些成本?油票可以买吗?
如果说是都做利润,那交的税太多了。
可以的,只要能找到与你们经营相关的发票即可
老师能列举一下吗?相关的经营发票有哪些?
运输企业,油费发票、过路过桥费
问题是没有这些票,你的意思这些可以买对吗?
买费用发票,风险自行评估