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老师,需要摊销的东西比如说房租吧。预付款的时候的分录,收到增值税专用发票时候,还有摊销的时候,分别怎样做分录呢?

2020-11-03 08:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-03 08:16

你好 借预付账款 贷银行存款 借管理费用 应交税费 贷预付账款 

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快账用户5883 追问 2020-11-03 08:47

老师,你这样回答绝对不对!还有摊销那一笔分录呢!

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齐红老师 解答 2020-11-03 08:49

你好 第二个就是摊销的分录  每个月摊销的分录 一样  进项可以一次抵扣 所以没把后面几个月摊的分录 分月写出来 因为分录 一样  

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快账用户5883 追问 2020-11-03 08:52

哦,明白了

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齐红老师 解答 2020-11-03 08:53

你好同学:  不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

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你好 借预付账款 贷银行存款 借管理费用 应交税费 贷预付账款 
2020-11-03
那也就是你摊销的金额贪多呀,你现在就是借应交税费应交增值税进项税额贷长期待摊费,制造费用。
2022-01-08
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2021-01-21
借管理费用福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷预付账款。
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