同学,您好,你的理解没有问题。
老师,餐饮店的固定资产分录是这样做吗?借:固定资产 贷:银行存款 次月折旧时:借:销售费用 贷:累计折旧
货架一次性摊销,怎样做分录? 是不是先借:固定资产,借:进项税额,贷:应付账款-xx供应商; 然后一次摊销,借:销售费用,贷:累计折旧 是这样的吗
我公司一项固定资产12月份卖了,我1.借应该存款 贷固定资产清理 应交增值税销项 2.借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产。分录是这样做的,我12月份账上还是仍然计提折旧,但是我这样做固定资产原值和累计折旧科目余额和我账上对不上呢
请老师给看一下,一次性支付了一年以上的费用时,发生时和摊销时的分录这样做正确吗?另外,请问一下,如果是固定资产折旧的话,是下月才开始的吗? 发生时 借:长期待摊费用 xx 贷:银行存款 xx 摊销时: 借:管理费用 ×× 贷:长期待摊费用 xx
老师您好,固定资产入账的时候做的是 借:固定资产-监控 贷:其他应付款-某某公司 次月计提折旧的时候是先把5%的净残值去掉以后,再按照5年摊销时间足月摊销,做的会计分录是借:管理费用-办公费 贷:累计折旧 这样对吗老师?
您好,老师,现在数电发票开红字信息确认单录入 提交成功后,还用开红字信息确认单处理吗?
老师,去年开票做的预收,没确认收入,入的合同负债,今年红冲后,重开发票,这会计分录如何做呢?可以做贷合同负债,销项税额负数,贷主营业务收入,销项税额正数吗?
老师:您好! 1、公司接受保洁服务所取得的服务费发票0税率,可以抵扣企业所得税吗? 2、公司取得的电费服务0税率发票,可以抵扣所得税吗?
为什么法人扫脸认证不成功?已经实名,为什么扫脸不了?
支付给个人的劳务报酬,与工资没有关系吧
老师 处置公允模式的投房 如果公允大于账面:售价➖账面价值 ➕其他综合收益 那如果公允小于账面呢?
2025.03.09顺丰公司开具普通发票预付卡销售和充值,不征税发票,金额730元,款项法人付现金报销。请问如何做账。谢谢
老板从A公司借款付B公司单位工程款,算借款还是B公司投资款?
老师0申报是不需要提交任何资料吗?0申报不是没有任何收入吗?那那些开销需要上传吗?比如那些工资啥的不需要上传吗?那买社保的需要入账吧 怎么弄得啊
129题,是属于逆流交易吗,是属于评估增值对吗