学员您好,关于您的问题解答如下: 老师刚帮您看了,好像咱们学堂还没有汇算清缴的实操 祝您学习愉快,工作顺利,一帆风顺
请问老师,学堂有企业所得税汇算清缴的实操吗?不是指视频哦
老师,我做在会计学堂做汇算清缴的实操,保存不了,请问是正常的吗
请问一个问题,没有企业所得税汇算清缴实操练习的视频吗?
老师,学堂有没有个税和企业所得税的汇算清缴实操呀?在哪里找,只看见有平时正常申报的那种
老师,企业所得税汇算清缴的视频课程在会计学堂哪里可以学习?
这个消费税征收管理的纳税义务发生时间,这里的销售和自产自用,还有进口这 3 个老师说同增值税一样,我在增值税里没看见啊,他啥意思?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
好的,谢谢
您太客气了,祝您早日掌握所得税