你好!建账录入科目余额表上的数据。
公司经营几年了,之前没有会计做账的,现在公司需要建立账套输入期初账务数据, 现在老板给数据有库存、应收、应付、库存现金,可是这样的数据是不平衡的,现在应该怎么调整呢
老师,我们公司已经开了几年了,现在想做内账,用金蝶软件做,只有银行存款,应收账款,应付账款的数据,请问建账套时的期初数据怎么录,就把有的这几个数据录入可以吗,除了这几项数据,还要别的数据录入作为初始数据吗
老师我想问一下,我接手一家公司的账,然后用软件录入期初数,却发现无法平衡。就假如银行账款期初录入100000可是没有贷方数据,然后还有法人内部转账,我本来想借:其他应付款 贷银行存款,可是却发现这样其他应付款是负的,我没以前的具体数据 怎么办
老师,您好,我们有个公司很久没做账了,中间的这些数据都不在了。现在重新新建账套录入数据,只有银行存款知道金额,其他不知道。但是只有银行存款数据表不平,请问该怎么办呢?
老师,我们中途建账,以前的数据都没有了,现在要录入期初余额数据,就知道真实的货币基金,应收应付,库存商品这些,这几个科目对应的分别是什么科目,不然初始建账的话,试算不平衡,你能听懂我的意思吗?我们是自己买的金蝶,做内账,不对外?
老师好,我这新公司,提示风险了,要不要继续报
之前交过税的增值税的货物,退货后,向税务局申请退税,后收到退税。以上怎样做分录
老师,是给哪家打款,哪家给开票吗
根据《财政部 国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》(财税[2009]9号)第二条第一款第二项的规定: 小规模纳税人(除其他个人外,下同)销售自己使用过的固定资产和旧货,减按2%征收率征收增值税。 小规模纳税人销售自己使用过的除固定资产以外的物品,应按3%征收率征收增值税 这个的意思是小规模纳税人自己使用过的固定资产1%税率可以处置吗
一般纳税人 收到 普通发票 怎么做账? 好比收到费用发票,价是100,税是13 借:管理费用113 贷:其他应付款 113 价税合计 对吗?
住宿费专票可能抵扣?
3月底按照正常税率计提各项增值税附加税,4月初实际扣款时,税收减免减半收取的,这时候会计分录怎么做?
老师,之前公司没有人买社保,我就申报了法人的个税。零申报。 现在公司有员工买社保了,法人名下有很多家公司,法人在其他公司买了社保,那么这家公司已经有员工买了社保还需要再申报法人的吗? 还是直接申报员工就可以?
老师你好,我们公司是一般纳税人,3月份开了300万的发票,然后我们没有进项票回来,能不能挪到下个月来抵扣?
公司为员工购买公积金,公积金购买标准有哪些,流程是什么
公司以前没做内账,没有科目余额表,现在想建账,只有银行存款,应收账款,应付账款这几项数据
真实业务就是只发生了这些数据吗?
还会有一些费用,可是没有数据
数据缺失建的账不够准确哦,你可以根据那几个数据的余额建账。