你好,你直接借银行存款贷,主营业务收入就可以。
老师,咨询一个事,疫情期间减免,我们免征增值税,我们做账的时候收入还是按照不含税核算的,销项税做了其他收益,这就导致我们报税的时候收入形成了差异,这个可有关系?
老师 我们是销售牙科器械的公司,我们有个业务系统叫千方百剂,我是根据这个系统里面的出库单做销售收入,即库存商品一出库 ,我就确认收入。但是跟我们的开票情况不太一致,这两者之间有差异,导致财务报表里面的销项税和金税盘系统里的销项税不一致,报税时应该怎么处理呢 报表怎么办
老师您好,我们现在有两笔补贴。一笔是600万的设备专项资金,也有相关的文件报告。这是不是属于不征税收入。我们做账时收钱时贷的递延收益,然后每期按照设备折旧年限去冲递延收益借:递延收益10,贷:其他收益10。所得税年报的时候是不是一增一减10? 还有一笔是土地补贴300万没有相关文件,是不是属于征税收入,我们做账也是和上述处理一致,但是报年报的时候是不是,当年需要把300万一次性做成收入交税,然后以后也是一增一减?
老师,我们公司项目上有一些小时工,有时候这个月有活,他们就在这里,没活就去别的地方,一直都是按照正常正常工资薪金申报个税,没缴社保,没工资的时候,有时候零申报,有时候改非正常状态,然后个税系统就会出现有的收入累计了,有的收入没累计,这种情况下如果个税少扣了,汇算清缴时这个人离职了,少扣的部分是不是要我们补缴?然后这样做我们是不是有涉税风险,怎样做比较好呢?
老师,我们一般纳税人小规模。我们这个季度有自产自销初级农产品免税收入,80万。填所得税申报的时候,主表营业收入成本利润都按利润表填写,然后,7行那里增行,选免税收入其他,填写80万对不?然后,申报表上实际利润额跟账载金额不一样了,这就是税会差异对吗?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。但是公户只收到5000,合同1200。怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。但是公户收款5000,没有收到1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。是不是得写6262在合同上。
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。合同要不要写6262
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262
律师事务所合伙人经营所得税的账务处理
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。合同金额是不是也得是6262
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262
合同价格是1200元,公户收款5000,但是我们实际还要支付1%的税金就是6262,这种合同和支付金额不符可以吗?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%开普票费用对方承包了,实际收金额不是6200吗,为什么开票金额6262。开票金额多少
报税上按照什么报含税还是不含税
你好,含税和不含税有区别吗?不都一样的。
不是免征吗,我们填的时候放在免征栏,这一栏到底应该按照什么填?19栏是免税
但是我们按照上面的要求收入还是按照以前的不含税作为收入,销项税额做了其他收益,这就导致报税时候的纳税申报表与季度申报表上的收入不服,差异在其他收益上
不含税金额就可以 你也没有税额,所以不含税和含税的都是一样的。
可以不用做其他收益的,直接借银行存款贷主营业务收入就可以。
你还没明白我的意思,申报表是含税,但是季度申报上的收入是不含税,这就形成了差异,我们之前也是那样做的,全部按照含税做的,八月份要求调账了,十月份报季报就出现了问题,显示异常,申报表与季报不服
增值税不含是申报 所得税营业收入也是不含税 怎么有差异