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老师,你好,我是内账会计,现在我们公司的合伙人半年要分一次红,现在上半年的利润已经分配了,我应该怎么做账呢,怎么写分录

2020-11-02 17:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-02 17:11

借利润分配-未分配利润 贷应付利润 借应付利润 贷银行存款

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快账用户6247 追问 2020-11-02 17:15

我们可不可以: 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2020-11-02 17:20

你做的不对的,不可以的

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快账用户6247 追问 2020-11-02 17:28

好的,那我按老师的

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齐红老师 解答 2020-11-02 17:28

同学,你好,是的,这样合理

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借利润分配-未分配利润 贷应付利润 借应付利润 贷银行存款
2020-11-02
你好,做相反的分录,然后做正确的。
2021-04-15
你好,结转了本年利润,本年利润是有余额的,应该把余额一次性结转到未分配利润中去,然后按照净利润的10%计提法定盈余公积金。借:本年利润,贷:利润分配-未分配利润。 借:利润分配-未分配利润,贷:利润分配-提取盈余公积金。 借:利润分配-提取盈余公积金,贷:盈余公积-法定盈余公积。
2020-08-14
你好,分配利润时借利润分配-未分配利润贷应付股利
2021-03-08
同学,你好 1、确定分配金额,借:利润分配-未分配利润,贷:应付股利; 2、分红,借:应付股利,贷:银行存款/库存现金; 3、代扣个人所得税,借:应付股利,贷:应交税费-应交个人所得税; 4、代缴个人所得税,借:应交税费,贷:银行存款/库存现金。
2021-09-27
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