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固定资产暂估实际收到发票怎么做账

2020-11-02 15:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-02 15:15

你好 冲销暂估,借:应付账款——暂估,贷:固定资产 根据发票入账,借:固定资产,贷:银行存款等科目 

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快账用户9079 追问 2020-11-02 16:52

老师,就是我们签了92万房屋建筑固定资产合同,款付了17万,发票没来,实际固定金额不知道,这一开始怎么做账

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齐红老师 解答 2020-11-02 17:13

你好 款付了17万,发票没来,账务处理是 借:预付账款 贷:银行存款

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你好 冲销暂估,借:应付账款——暂估,贷:固定资产 根据发票入账,借:固定资产,贷:银行存款等科目 
2020-11-02
你好!是红字冲减之前暂估的,然后按正确的金额入账。
2020-09-24
这个去卡片点固定资产变动,按新的原值去输入就可以,后续折旧按新的折旧,之前折旧过不需要调整
2021-01-14
需要的借应付账款贷固定资产,借固定资产贷应付账款 中间没有差额的折扣就不需要调整了。
2022-09-30
借:固定资产
贷:其他应付款-暂估
2023-12-15
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