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老师,我们公司预交电费。拿到缴费凭证我们才冲电费。我想问下,当出纳拿回凭证来,6月的缴费凭证做账做到7月,7月的缴费凭证做到8月,8月的缴费凭证做到9月,是这样的思路吗?还是6月的做到6月,7月的做到7月……

2020-11-02 12:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-02 13:03

是6月的做到6月,7月的做到7月 这个可以先计提这个,后面取得发票有差额再冲掉

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快账用户6157 追问 2020-11-02 13:29

我们是先预缴账务处理是借其他应收款贷银行存款,等拿到缴费凭证在借管理费用,贷,其他应收款。这样的处理模式也是6月的做到6月,7月的做到7月吗?

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齐红老师 解答 2020-11-02 13:33

借管理费用,贷,其他应收款。 这个权责发生制,这个先发生先做计提,

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快账用户6157 追问 2020-11-02 13:34

所以就是属于哪月的就做到哪月是吧

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齐红老师 解答 2020-11-02 13:34

是的,是的,是的,是的

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是6月的做到6月,7月的做到7月 这个可以先计提这个,后面取得发票有差额再冲掉
2020-11-02
不可以 发票不能提前做 你可以六月份做暂估 七月份收到发票冲暂估在做发票的
2024-08-07
你好 不会的。 发票可以延迟给你们的。
2021-01-16
你好,这个业务发生在几月份?
2023-10-09
您好 请问是您开具60000的发票出去 开给A公司的 对么
2023-06-23
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