你好 全部都是专票 代开缴纳了申报的时候不需要缴纳的
公司属于小规模纳税人,每个月只开一次增值税专票,都是税务局代开,代开时已缴纳专票增值税,但是一个季度超过了30万,请问还需要缴纳增值税嘛?
老师,小规模纳税人按季度申报,季度不超30万,这个月有开专票,超过10万,是不是在税局代开的时候将增值税缴纳了就好了?
小规模企业二季度代开增值税专票15万,已经缴纳过增值税和城建税 (城建税减半)。二季度自开普票开了20万,但是今年新政策是季度不超45万免普票部分增值税,三个附加税政策还是超过30万就全部减半缴纳嘛? 请问三个附加税如何缴纳?
小规模企业二季度代开增值税专票15万,已经缴纳过增值税和城建税 (城建税减半)。二季度自开普票开了20万,但是今年新政策是季度不超45万免普票部分增值税,三个附加税政策还是超过30万就全部减半缴纳嘛? 请问三个附加税如何缴纳?
小规模纳税人公司,代开增值税专用发票20万(未超过季度30万元),代开增值税专用发票时,已缴纳了增值税和附加税,请问下怎么做账?
同一个人在两家公司领工资,两个公司都要申报个人所得税吗
本单位为xx门诊部,物业维修费为物业维修时先购买材料维修后,再到本单位报销,报销发票购买人为物业公司名称,销售方为xx经营部,但本单位付款是给购买方而非销售方请问可否?到财务报销时是否还需提供资料?
老师,劳务派遣发票不带差额征税字样的合格吗
老师我家当时装修花40万当时进入长期待摊费用了,然后每个月摊销,最后一个月摊销完了,都进入管理费用了,是不是啥也不用处理了
买的烟,是不是计入管理费用-业务招待费?
小规模建筑公司,因今年1月份开出了170多万的发票,收到的成本票比较少,电子税务局收到”发票业务“里面的”蓝字发票开具“里面收到了“风险预警:蓝色! 您的行为已经触发开票风险预警机制(蓝色预警),请注意虚开增值税发票风险!“这个要怎么处理呢
老师,员工工资4600一个月,没有扣除项目,5000元也不扣除,他一个月需要多少个税
老师,前期开办费全额扣除吗?
老师,我们以前年度购进的原材料变质清理,进项税额需要转出,分录怎么做
我们公司收到个人在税务局代开的劳务费发票,公司通过啥途径帮他代扣代缴个税呢?
是的,都是开的增值税专票,每个月的月初都会开18万左右,一个月也只开一次,代开的时候机器已经划扣了增值税,但是季度超过了30万,季度申报时不需要在缴纳了对吗?
需要交 普票的也得交 超过30万了
好的,大概要缴纳哪些呢,税率是多少啊,一个季度大概55万左右,怎么算呢?
开的啥业务的 你的税率多少的
开的种类:信息技术服务 最近都是开的1%
那就是不含税销售额*1%缴纳的人
老师不懂什么意思..
按你的发票税额缴纳的 税额多少 你的增值税就交多少
那就是55万的1%对吗
你好 不含税是五十五万的可以的
好的,谢谢老师
不用客气的 工作愉快