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老师,我现在有一个问题,别人来挂靠我们,我们收取他们含税管理费6%。现在该项目为外地预缴,那预缴的税金到底是我们承担还是对方承担?款到拿钱的时候我们要求对方开具55%的专用材料和25%的专用人工发票及剩余普通发票即可。

2020-10-30 15:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-30 15:24

你好,税金当然是对方承担的 啊

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快账用户3487 追问 2020-10-30 15:30

那预缴的税金对方承担,然后对方又开具55%材料和25%劳务,不就相当于多交了这2个点的税金?

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齐红老师 解答 2020-10-30 15:36

预交的税金抵扣的时候直接给抵了,没有重复

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快账用户3487 追问 2020-10-30 16:18

假设我100万的工程,销项82568元,去预缴时扣除劳务分包25万还需要预缴约75/1.09*2%=1.37万的税金,55%材料及人工进项为约7.05万,实际缴纳增值税为销项-预缴-进项?那按照这个比例我该项目不仅不用交税还可以有一点留抵

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齐红老师 解答 2020-10-30 16:19

是的,多出来留低的属于项目的资金

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快账用户3487 追问 2020-10-30 16:20

那我按照这比例,该项目实际就是缴纳了2个点的税金?

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快账用户3487 追问 2020-10-30 16:23

那老师,外地项目按照这比例计算的话我这6%管理费中增值税这块就没有了,如果是本地项目,按55%+25%计算,我们还需要替挂靠方承担一小部分税费吧?

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齐红老师 解答 2020-10-30 16:54

被挂靠方不承担税金。只是你收的管理费应该交税

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你好,税金当然是对方承担的 啊
2020-10-30
同学你好 这个是他们承担的哦 2.是的
2020-10-19
首先这个挂靠的账务处理,他是这样的,你开发票出去,你是要做收入,然后那个挂靠你的那个人,他给你开发票,你作为成本,然后你再把那个钱结给他,那么中间的差额就是你的管理费和你的利润。那么,至于你说这个挂靠欠了多少钱,能够体现,这个你只能是单独弄一个表格去进行记录,这个账上是不能体现的。
2022-03-25
您好 您把差额开具建筑服务发票给乙方 那就是乙方的分包方 这样处理合理的
2023-07-25
同学你好 1.你计算的正确; 2.这样的话,贵方是多交税了; 3.是的,对方要求的专票越多,就越少缴税。
2020-08-30
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