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老师,年前采购的货物已付首款,货物已收到并卖出开了票,但年后才收到了成本票和付了尾款,这种该怎么做账啊

2020-10-30 10:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-30 10:01

您好,入库按暂估,正常销售。收发票冲回暂估在确认应付账款即可。

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快账用户8873 追问 2020-10-30 10:07

正常销售在年前就计提成本的时候是贷库存-暂估,还是库存啊

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齐红老师 解答 2020-10-30 10:08

您好,库存没有暂估,只有应付账款暂估

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您好,入库按暂估,正常销售。收发票冲回暂估在确认应付账款即可。
2020-10-30
借库存商品 贷应付账款暂估  暂估入库
2022-11-17
同学您好,您采购的时候 借:库存商品-暂估 贷:应付账款-暂估 等到发票来了,冲掉这笔,根据发票重新入账就可
2023-09-20
只有发票没有,货物可以不用做。
2021-04-07
你好!按进价暂估入库结转成本,次月取得发票原分录红字冲回暂估分录,在按蓝字发票做就可以
2022-04-12
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