你这里可退的增值税和消费税,你这里是指取得进项部分可退的。 你这进项 2.6,30*10%=3,按2.6退 所以是 20*13%%2B20*10%
老师,这个题的答案没看懂,为什么是乘13%呢?退税率不是10%吗
这个题的答案没看懂 老师为啥不是4*250-4*180-40-325-250+140呢
老师这个题我选的答案是B,但是提示给的答案是C,为什么,这个解析没看太懂
老师,这个题是什么意思呢,答案的解释看不太懂
老师,这个题第二问没看懂,答案为什么乘以50%,而不是×60%?乙企业不是占甲的60%吗
老师,房地产开发企业,收入和资产总额都超亿,从业人数为30人,属于什么类型企业?中型还是 工程是外包制
补上年的增值税9997元还有附加税和滞纳金,现在怎么做账,用动去年的凭证和报表从新加上改了吗?
老师你好,我一季度的所得税申报过了也缴费了,现在发现一季度的税金及附加没有计提,这怎么处理,
小规模填报企业所得税年度纳税申报表时资产折旧摊销及纳税调整明细表必须填报么
我们销售出去很多翻新机,样机被退回了,但是退回的包装和配件都不齐全,现在应该怎么重新入库呢?入库又是按照成品的SKU入库,但是实物又没有这些配件包装,怎么入库比较好
老师,我公司是小规模纳税人,本月月初开了一张票,现在想升成一般纳税人,那这个月能升吗?月初开的票是按小规模交税还是一般纳税人缴纳
老师您好,公司23年转入注册资本金285万,没有交印花税。请问要怎么处理?交多少印花税?有滞纳金吗?滞纳金怎么算?
老师,应交增值税(本年累计发生额)是不是用本科目的贷方累计发生额减借方累计发生额啊?
你好,老师年底公司有一笔预收账款1988元,直接入营业外收入可以,对方不用开票后面没有合作了
老师房租没票,我企业所得税季度预缴先不用调增是吧,等25年度汇算清缴再调增对吧。