你好!你扣回的时候, 借:应付职工薪酬 贷:管理费用—伙食费 贷:银行存款等
我公司有食堂,每月从员工的工资里面扣一部分伙食费,这个怎么做分录
老师,我们公司付食堂一个月4万的伙食费,就是发工资的时候会扣除员工每人200元。 请问我公司开始交的4万伙食费我要怎么做账? 然后从员工工资扣200元,怎么做账?
老师,我们公司员工伙食费是公司出一部分,员工出一部分,员工出的部分在工资里扣除,我要怎么做分录呢
老师请问一下 公司每个月发的员工工资里面扣回食堂费用 凭证分录应该怎么做
老师,您好,请问我公司有食堂给员工做员工餐,规定一顿饭费用标准,从员工工资中扣除,这个分录怎么做?食堂扣的钱拿去买菜,不够的再从公司支出,这个分录怎么做?食堂的支出是福利费吗?可以扣除吗?
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?
老师,因未满足可行权条件被取消的以现金结算的股份支付,怎么办?
为什么不计其他应收款啊?》
为什么不计其他应收款啊?》
你好!这个看你自己具体是什么时候扣了。也可以入其他应收款的。只是上面这样更简单。