经营租赁下面,要是带操作手,你开建筑服务,
老师您好!请问一下,我公司现发生一笔业务(合同如下),对方需要我司开具6%的技术服务费,我公司经营范围如下,可以开具6%的技术服务费吗?税收分类编码应该怎么选?请指导一下,谢谢!
老师您好,我们是一家建筑设备租赁公司,现在要开一张塔吊设备租赁费。我把我们的经营范围给您拍一下,麻烦您帮我看下我开票的税收分类编码大类应该怎么选。
老师,您好!请问一下,我们公司进了500多万的一个设备,对方开了专票,抵扣联给到我们了,我们是跟另一家公司做融资租赁,发票就压在那个公司,我们怎么做账呢?还有这个专票可以可以现在做抵扣?谢谢!
老师,我们把设备租给一家公司使用,开票的话应该属于租赁服务吧,但是刚刚看了一下。只有融资租赁这类。设备租赁没有经营租赁。
老师您好,我们小规模建设设备租赁公司,当时缺成本票,然后找了客户给我们开的成本票,这个钱也不会付给对方,我当时做账是借:劳务成本-租赁费。贷:其他应付款-xx.老师,现在账上就是其他应付款这里一直挂了这一笔,我想着把账调平,这笔分录应该怎么做呢
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?
老师,因未满足可行权条件被取消的以现金结算的股份支付,怎么办?
好的,非常感谢人
不好意思老师说错了,非常感谢您。
这个操作手是可以简易计税这个,建筑服务
开发票你这个开时候名称带上塔吊设备租赁带操作手哈