你们可以勾选抵扣做账 租出去做收入就行了
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗
就是我们企业是一般纳税人,给客户开票,但对方是特殊企业,免征增值税,那我们需要做什么账务处理吗,还是像平常一样做账就好
老师,业务3有进账吗?
你好老师,我们企业是一般纳税人需要给客户开具发票,但对方是特殊企业免征增值税,请问我需要做什么账务处理吗?还是像平时一样做账就可以。
老师,如果甲员工工资为4000元(税后),企业缴纳单位社保为1000元,代扣部分为300元;那么计提和缴纳社保的会计分录怎么做?工资发放的分录又怎么做?麻烦老师带入数字全面的写分录吧?简写的看不懂
老师,年末打印明细账是要打印到末级科目嘛
没有租出去,我们自己工厂要使用的
那你计入固定资产就行了
这样的。我们买了A公司的设备,然后在B公司贷了400付A公司的设备款,每月还B公司钱,B公司就拿设备发票抵押,抵扣联已经给到我们,这个账怎么做,可以正常抵扣吗?没有发票联入账的,还完了款才给发票
可以抵扣的 你们做 借固定资产 贷银行存款 贷长期应付款 这样做
贷:长期应付款就是每月还款金额吗?
还有就是我们有一栋厂房出租,收到的押金怎么做账呢?
这个是总的借款金额
贷银行存款是每月要还的是吧?
每月还款的时候 借长期应付款 借财务费用 贷银行存款
前面那个分录我不明白银行存款和长期应付款额金额
明白了,那出租厂房的押金怎么做账呢
你们付出去的借其他应收款 贷银行存款
我是收押金的,是不是借银行存款,贷其他应付款
嗯,是这样做分录的哦
好的,谢谢老师!
满意请给五星好评,谢谢