你好 是的 按9%计算进项税来抵扣的
老师,我是园林绿化工程有限公司,一般纳税人,取得的苗木进项发票自产自植的这种可以抵扣税款吗?
老师,我们公司可以卖苗木,可以做园林工程。现在购进免税苗木,在自己苗圃种植一段时间后,再用于园林工程项目(不是自建项目),那我之前购进的苗木可以计算9%抵扣进项税吗?
请问老师,我是建筑公司,我司有一个园林绿化项目需要用到发票中的苗木,请问这种去税务局代开的自产自销免税苗木,我可以在申报税款时填入购进免税项目低减同我的主税率9%吗?
老师好!我司是林业工程公司,主营苗圃种植、设计、工程施工,本月有购进种子10000元,支付苗圃工人工资25000元,购进苗木20万元(种植在苗圃,以后再出售),还购进苗木30万元(用于本期正在施工的项目)请问老师会计分录要如何写
老师好!我司是林业工程公司,主营苗圃种植、设计、工程施工,本月有购进种子10000元,支付苗圃工人工资25000元,购进苗木20万元(种植在苗圃,以后再出售),还购进苗木30万元(用于本期正在施工的项目)请问老师会计分录要如何写
老师,我在申请营业执照,给我反馈的意见提示这个,但是逗号以前的不太明白
老师,3月份红冲了以前年度的一张销售发票,第一季度收入是负数,怎么做账,所得税申报表怎么填写?
老师,今年第一个季度没有收入,我的固定资产以前都是作为成本填报的,这个季度没有收入固定资产还能作为成本吗?还是只能作为管理费用
请问老师,单位生产熟食的,用不好的原料做成的,就发给职工做为福利费了。但是库存商品因为与好的原材料一同结转的,所以库存商品的金额大,但是计算销项税的时候按照库存商品的四折计算的。比如借 福利费 1000 贷 库存商品953.98 销项税 400➗1.13*.0.13=46.02。请问老师企业所得税汇算清缴,视同销售收入的金额是填写953.98还是填写400➗1.13呢?
老师,经协商,我提前支付了人工费,对方才开始施工,完事后,结算单上的结算日期是填我提前支付那天的日期,还是竣工后,验收的日期填啊。
您好,老师,我们有俩家商贸公司,A公司进了一批货,但是因为业务调整,这批货最终在B公司销售了,想问一下是做代售处理还是处理为A销售给B合适?还有没有其他更合适的处理方式?
老师,个体户每个月需要提交哪些税,经营所得是每个季度都要提交的吗
老师好,请问结转的成本可以大于收入吗
老师您好:小规模纳税人季度专票15.54万,普票19.71万,普票这部分免税吗
老师报第一季度企业所得税的时候,必须要把汇算清缴做了吗?
那我现在入账的时候就应该计算出来,待抵扣进项和成本的金额做分录?那我是在申报的时候要先申报留抵?还是等用于工程了之后再填进账抵扣报表?
你好 你可以现在没有税费缴纳 做留抵处理
留底有几十万,办公室姐姐说会被税务查。我有其他办法吗?
你好 你们自己都留抵了 最好是先别认证了 。 到时你税负过低就会被查的
就是说,我账务处理留抵,税务上,就用于工程了之后再填增值税进项表计算抵扣?
你好 是的 以后抵减就行了。
这个抵减可以跨年撒?今年没有项目收入
你好 可以跨年的 留底的进项税没有时间限制的
老师,我公司接了项目,人工费通过个税工资薪金申报了100多万,苗木票也开了几百万回来,机械租赁专票也开了几十万回来。工程已经完工,但一直没有开收入发票给甲方,现在甲方说我们公司不符合他们要求,要求我们用另一家公司开收入发票给他们。我想请问,我公司收了这么多成本发票,申报了这么多个税,账务应该怎么处理?
你好 新问题需要重新发起提问了。 因为学员问题太多了