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像房租费和固定资产,先付了钱,后面过了几个月才补的发票,那折旧和房租摊销要怎么做,按实际还取得发票往前补

2020-10-27 22:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-27 22:26

您好 取得发票往前补房租摊销跟折旧金额

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快账用户2555 追问 2020-10-27 22:27

就是取得发票在做账,对吗

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齐红老师 解答 2020-10-27 22:28

前期没有取得发票的时候可以暂估房租 折旧金额入账 如果前期没有暂估的话 取得发票后 要把前面应该摊的金额补入账

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快账用户2555 追问 2020-10-27 22:29

那前期暂估的分录怎么做

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齐红老师 解答 2020-10-27 22:37

借:固定资产 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款-暂估应付账款 借:管理费用-折旧等 贷:累计折旧 借:管理费用-租赁费 不含可抵扣进项税额 贷:其他应付款-暂估

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快账用户2555 追问 2020-10-27 22:39

后期固定资产折旧,有差异,需要调整吗

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齐红老师 解答 2020-10-27 22:39

后期固定资产折旧,有差异,不需要调整前期已经计提的折旧

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您好 取得发票往前补房租摊销跟折旧金额
2020-10-27
收的时候如果记入了预收帐款,则会计分录: 借:预收帐款 贷:主营业务收入-租赁收入
2023-01-08
1,这里暂估处理没问题 2,这里冲减 借,应付帐款 贷,在建工程 3,这样处理可以的,没问题 4,你现在把多的固定资产转出,多计提的折旧也需要冲减,涉及到损益类用以前年度损益调整处理
2021-04-18
同学你好 这个开发票就可以税前扣除
2022-03-25
第一个账上不可以一次折旧的,你得照上按月折旧,然后你想要一次抵扣所得税,去填写固定资产加速折旧表。
2023-10-05
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