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已开专票已抵扣,已做收入。专票红冲后,分录怎么做

2020-10-27 17:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-27 18:02

同学你好,具体会计分录如下: 借:应收账款等科目 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数

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快账用户1999 追问 2020-10-27 18:03

老师,抵扣的这块需要处理吗

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齐红老师 解答 2020-10-27 18:07

同学你好,抵扣的不处理。

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同学你好,具体会计分录如下: 借:应收账款等科目 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数
2020-10-27
你好,原来的会计分录你是怎么做的呀?
2023-12-06
借应收账款负数 贷,主营业务收入负数、 应交税费负数红冲你的收入。
2022-03-02
同学你好,如果您方是收取红字发票一方,收到红字发票后做与原分录相同的负数分录 借,原材料等,负数 借,应交税费一应增一进项,负数 贷,应付账款等,负数 在申报时填入进项转出中;
2021-03-23
您好,把之前入账的凭证做一笔相反的就可以了
2020-08-10
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