你好 计入开办费来核算 。 你筹建期的话计入开办费核算
老师我们公司是5月正式注册下来的,我们在5月到8月买的电脑办公用品日用品全部都是在9月用现金报销支付的,这个帐我应该做到几月的呀,外账我是从5月开始建账的。然后这些费用全部做到9月但是这些发票的进项已经在8月抵扣了有没有什么问题呢,之前只做了内账,这个月不是要季报了吗,才开始建的外账。
老师,请问。我司办了一个幼儿园,9月15日正式开学,但营业执照是9月30日才办下来,那么9月30号之前发生的一切开支是计入开办费还是计入正常费用。
老师,我们是一家营利性幼儿园,2018年开始装修,实际上2018年底就开始招生有收入了,一直在办理证件,因为行业特殊性,直到2020年6月份才正式理办园许可证和营业执照,8月份办理的税务登记,然后9月我正式建外账,房租每月75000,我一次性记了2019年6月到2020年8月的房租1125000,走的其他应付款~股东,可是直到2020年底,一直也没开发票,幼儿园本来就是免增值税的,企业所得税也才交5个点,如果代开发票,需要我们担负20多个点的税,老板也不愿意担,但是我告诉她如果一点发票没有,会有风险,老板的意思是2021年再开,少开点,一年开30万左右的房租,那我就是想问,我2020年9月入账的一百多万怎么办,需要冲回吗?
老师好!拆迁户2019年9月14日签订的房屋补偿安置协议书上写有一项是拆迁户的住房过渡费暂付6个月,(比如:住房面积是122.96㎡,补偿标准是15元/㎡/月,暂付6个月,金额11066元)这是拆迁征收办含在拆迁款里一起发放。可现在过渡费由公司发放,公司已发到2020年7月。之前的公司办事人员将统计发放过渡费时间统计以2019年9月来计算的,请问一下现在该怎么计算清减出来?是以9月14日一9月30日来计算呢?还是以9月14日一10月14日为整月推算?因为拆迁办给拆迁户发放的具体时间和名单,我不知道什么原因公司到现在都没有这发放名单,所以我也不知该从哪推算比较合理些?该怎么入手?都被整懵圈了
老师,我9月开了一张发票,公司要申请计征即退的,但是发现这张发票开出来没有对应的软件型号,担心办理不了退税,这个月就想红冲,目前没有发票,这个月的进项发票有租金发票开回来,申报不用交税,但是9月这张发票还能按照正常退税回来,到时候再按软件型号开正确的发票出来,应该怎么做呢?计征即退的软件发票开具有什么要求呢
老师,企业24年销项票280万,进项票只有24万,然后24年盈利16万,企业会有风险吗
您好,季度所得税申报表里的季末从业人数取数是按照个税系统里的属期内取数的,我们按照规定所有员工都是申报个税的,例如:第一季度末人数填写的是个税申报属期3月的数字,但是3月属期实际发放的是2月工资,有个时间差,这么填写会有问题吗,每个月会有些变动,变动的情形不是很大,但是都没有影响到小微认定的问题大概人数就在380人左右的样子,不从个税取数担心会有数据比对不一致的情形,一直以来都是这么填写的可以吗?
老师 应交税费月末需要结转吗?应交增值税,这个应交税费应交增值税结转的分录怎么写?
老师,塑料产品制造业的模具费怎么入账
老师您好,一般纳税人在季度申报的时候,报的税种有顺序吗?是什么顺序
水利建设专项收入怎么计算,个体户
以法人登进去可以了,谢谢老师。
我们是个财务公司,给一个国企调了账,怎么样给他入这笔账好呢,不能说是调整,而且我们也需要开票
老师我司是建筑专业分包方,之前农民工的工资都是我司直接发放的,但是从下个月开始,就是总包方通过农民工专用账户发放了,作为分包方,我司对发放农民工工资的账务怎么处理呢
编制合并报表,按权益法调整长投和投资收益时,计算被投资方实现的净利润,为什么有时候需要减去内部交易未实现利润或者公允价值评估增值,有时候不作调整?分不清楚什么情况要调
微信扫码加老师开通会员