同学你好 借固定资产 贷银行存款 这样做
老师,你好,麻烦问下公司购买固定资产,分期付款,发票也是分期开给我们公司的,这个会计分录怎么处理合适(我们公司是一般纳税人)
老师 我想问一下 我们公司是运输公司 我们公司与个人合作购买了运输车辆 我们付了首付 余下货款由个人分期支付 然后发票开给我们公司了 这个业务怎么处理呢
老师,公司购买贷款买固定资产,分期付款的。然后里融资公司给我开发票,我们也是付款给融资公司,是这样的吗
老师,麻烦问下我们公司购买了一辆车,是分期付款的,首付28000,购置税发票是280000,我怎么入账。这个车每个月对方公司返还28000的机油,我怎么做合适
内账,支付给公司以外的人年终奖计入什么科目明细?
12月份收到税务局退回2022年交的耕地占用税怎么入账?
12月份收到税务局退回2022年交的耕地占用税怎么入账?
启动资金10万总收入10万总开支10万?亏多少?
员工在个税app里添加完专项附加扣除信息,公司给员工申报时,点专项附加信息采集里点下载更新,是不就能带出来呢?
你好老师,专项附加扣除24年度没填,在app里只看到选扣除年份啊,没有起止时间,现在要填附加扣除信息,现在25年度可以填2次吗?想24年汇算清缴能退税,同时25年度每月个税申报时可以扣除,需要怎么操作呢?
你好老师,想问下2024年度没有填专项附加扣除信息,现在2025年填扣除哪个年份啊,当年度是只能填一次是吗?如果选了25年度,24年的个税,在汇算清缴时可以退税吗?
T3软件结转到9月10月显示查询不到新的10月的凭证,在下面的凭证查询又查的到凭证
旅游公司内账,单独支付市场部已离职员工的提成,没有做在工资表里面,以工资形式单独支付的话可以吗?然后以工资来做账,计提借销售费用—工资,贷应付职工薪酬—工资,支付借应付职工薪酬,贷银行存款。前面老师回答:以离职补偿来做账的话要怎么做账,用什么科目明细
您好老师,请问个税申报完也缴纳完啦,还可以从新申报吗?工资又增加啦需要怎么操作?
老师,这个我知道,我们是一般纳税人,我想知道的是税款这块怎么处理合理
进项税额这块,我们是长期付款,每付款一期开一期的发票
收到的发票做借进项就行了
那这样下来长期应付款下不全着
你得有全额发票才可以计入长期应付款
老师你看,像这样下来固定资产总额不到100万
第一张图片错误
刚开始入账的时候不考虑税款,后期发票到手固资额度又跟总额度对不上,这个怎么解决
老师,那没有全额发票只有合同如何入账
你按合同金额入账得有发票来的哦
他们的发票是我们先付首付款开一部分,后期我们每支付一笔他们开一张
同学你好 那你应该按照发票做账的
那这样我的固定资产就全额入不了账,资产就没法折旧了着
那你得协商对方给你开发票的
老师,如果就按我们这样一期一期开发票,固资怎么处理合理
就是按照收到的发票计入固定资产
老师,像我们那样没办法处理吗
对,不然就直接开全额的发票