你好,收到钱的时候 借 银行存款 贷 应缴财政专户 上交的时候 借 应缴财政专户 贷 银行存款
某事业单位年终盘点固定资产,盘盈设备一台,重置价值5000元,经批准作为本单位固定资产入账;盘亏库存物品3000元,报经批准予以核销;申请报废办公设备一批,该批设备账面余额200000元,累计已计提折旧199000元。12月15日,经批准对该批报废的设备予以处置,收到处置收入1200元银行存款,银行转账支付处置发生的税费900元;同日将处置净收入上缴财政。
某事业单位年终盘点固定资产,盘盈设备一台,重置价值5000元,经批准作为本单位固定资产入账;盘亏库存物品3000元,报经批准予以核销;申请报废办公设备一批,该批设备账面余额200000元,累计已计提折旧199000元。12月15日,经批准对该批报废的设备予以处置,收到处置收入1200元银行存款,银行转账支付处置发生的税费900元;同日将处置净收入上缴财政
老师,我事业单位报废一批多年不能使用的固定资产,折旧已提足,财政批准报废后,无处置费用,卖废品的收入上缴财政,我单位需要如何记账?
7.某事业单位按照规定报经批准报废一项固定资产,该项固定资产的账面余额为67,000元,巳计提折旧63,000元,账面价值为4000元,处理该报废固定资产时发生相关费用300元款项以银行存款支付.8.某事业单位年末按照规定对收回后不需上缴财政的应收账款计提坏账准备2500元。9.某事业单位根据有关规定,从事业收入中提取专用基金8000元并计入业务活动费用。某日,从提取的专用基金中购置一项固定资产款项7000元,通过银行存款账户支付。
请老师帮忙解答一下7.某事业单位按照规定报经批准报废一项固定资产,该项固定资产的账面余额为67,000元,巳计提折旧63,000元,账面价值为4000元,处理该报废固定资产时发生相关费用300元款项以银行存款支付.8.某事业单位年末按照规定对收回后不需上缴财政的应收账款计提坏账准备2500元。9.某事业单位根据有关规定,从事业收入中提取专用基金8000元并计入业务活动费用。某日,从提取的专用基金中购置一项固定资产款项7000元,通过银行存款账户支付。要求财务会计预算会计都要做。
老师,土石方工程需要开挖外运回填,请问这个土石方工程分包是属于哪一类分包?
老师,我们目前还有留抵税额12万多,目前还没汇算清缴,这个有什么影响没有?
请问印花税计入到哪个科目
老师,汇算清缴,利润总额自动生成 是在年度利润表里面提填写数据,然后自动生成图一图二呢?
预缴自然人经营所得,不需要缴税,为什么年度汇缴需要缴纳所得税?小规模纳税人,经营所得四万多,需要缴纳税款吗?
老师,你好,原材料采用计划成本法去核算,如果有合理损耗是需要计入实际成本材料采购吗,那么计划数要不要减去合理损耗,如果是非合理损耗的呢
老师,个体户年度汇缴申报,申报记录里面没有,怎么提交显示已申报呢?
第一笔,借,其他货币资金贷,其他应付款, 第二笔,借,管理费用开办费,贷,其他货币资金。这样行吗?老板代垫已付出的款项作为公司其他货币资金。这样行吗。看到的老师帮我回复一下。谢谢老师
老师晚上好,我有一件事非常纠结,我公司刚成立,老板用自己的卡购买开办期间开支,对方开回的发票抬头是公司,这样的话,开办期间票款不一致,怎么办,分录怎么写。第一笔借现金贷其他应付款,第二笔借管理费用开办费贷现金,对吗,谢谢老师
电子发票左上角显示“差额征税-差额开票”表示什么意思,这样的发票和其他普通发票有什么不一样
固定资产科目怎么办呢?借什么?贷固定资产呢?
借业务活动费 累计折旧 贷固定资产
业务活动费是指资产处置费用吗?为什么不用资产处置费用呢?没有处置费用,可以直接借累计折旧,贷固定资产吗?
借业务活动费/资产处置费用 累计折旧 贷固定资产
老师,那购入固定资产需要如何记账呢?
借固定资产 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入