您好, 您是不是红冲金额多了?
老师,上月计提了运费,记录销售费用了,本月收到运费发票,冲减上月计提的运费,发现结余是负数。怎么办
计提的运输票到了之后 分录怎么做?之前计提的分录是 借:管理费用 运输费 贷 其他应付款(帐套里没有预提分录) !我想问下现在发票到了 该怎么记 怎么冲减计提
上个月计提了库存入库的运费,本月发票到了,怎么做分录
你好老师 5月份计提了运费 7月份收到发票我怎样做分录 做账?
上月计提制造费用水费,本月冲销的时候冲成了负数,结转成本的时候是负数,该怎么调整
请教一下,非常感谢!12月31日 应收账款科目借方余额为650万,为什么不是用650万➖坏账准备65万 ?
请教一下,非常感谢!工程物资,再建工程,不是也有减值准备,备抵科目吗? 为什么这个题目d.答案不愿进去?
这个被替换部分的账面价值怎么算啊
老师, 实体价值=净负债价值+股权价值。 这个等式怎么推出来的?
虽然我记住这个结论了,但还是没理解透,谁能给我举例计算一下?谢谢!
老师销售费用期末余额是负数怎么调啊
这道题,公司借款100万,实际到手90万,期末还100万,90万按名义利率应该算9万,最后却还10万,公司不就亏了1万吗?它实际负担的利息比它应该负担的高呀,不管我实际到手90万还是100万,最后都是还的10万利息。
请教一下,非常感谢!选项c为什么不在营业成本列式
请教一下,非常感谢! 代扣代缴的个人所得税,是职工支付出去的钱,为什么是支付给职工以及为职工支付的现金,支付再建工程人员的工资为什么不是支付给职工以及为职工支付的现金
老师,我现在坐汇算,2024年利润表中利润总额亏损20万,但是24年汇算我调增了24万,应纳税所得额4万了,缴纳所得税了,那24年利润表是否需要修改?
计提多少,冲多少?
你好 红冲多计提 的金额
不太明白
你好 多计提 100就红冲100金额
我在看销售费用明细是,发现我计提的运费在期末结转损益。余额平帐。但是我10月份收到发票,该怎么入账
运费发票是记录主营业务成本
您好 ,把计提的分录红冲分录不变,金额用负数,然后再按票金入账
这是9月份计提的运费
这是10月份冲减的
您好 ,把计提的分录红冲 分录不变,金额用负数, 然后再按票金入账
明细账为负数,但我收到发票是不记录销售费用,我记录主营业务成本
您好, 您需要把这笔业务详细描述一下,具体用到哪里才知道记哪个科目
正常收到运费我是记录主营业务成本成本,但是这个月月底拉货有运费需计提,我直接记录销售费用
您好 您好,那您就把销售费用红冲,然后计入主营业务成本
老师,我按你的要求销售费用冲,但销售费用是负数
你好 原来是正数 再做一个一样的负数 应是0才对
结账的时候结转损益了,那我要怎么处理账,我刚看一下明细。我计提进入主营业务成本,冲减成本也会出现结余负数
你好 还是正常在当月红冲就可以了 不用考虑转损益 冲完销售费用再记主营成本科目