你好,做预付账款比较好,因为长期待摊费用一般是一年以上的
老师,我想请问一下,预付一个季度的房租费,是用预付账款科目还是长期待摊费用好呢?
老师,一次性预付半年房租,我说计入长期待摊费用还是预付账款-租赁费科目呢
老师好,请问房租签3年合同,每次年按季度支付房租,请问老师,借预付账款,还是借长期待摊费用,摊销时是按每次支付的租金按季度摊销吗?
老师,我们预付房租的话,用长期待摊费用还是预付账款来摊销?
老师我还真想问你一下我们的房租费是季度缴那我是挂预付账款还是长期待摊费用比较好呢然后我觉得长期待摊费用还挺难的
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
我之前做的预付账款,可是我们的上任会计跟我改成了长期待摊费用,当时押金没交齐,我们上任会计全部按交齐的做了,我之前做的是:借预付账款9600,其他应收款-房租押金3200贷:银行存款12000,其他应付款-房租押金,老师,我做的这个分录有问题吗
你好,你做其他应收的原因是什么
其他应收款-租房押金这是租房的押金,但是后要收回来的,其他应付款-房租押金,是因为当时押金没有交齐
你好,如果是这样的话,是可以的
我还做了一笔当月应承担的房租费:借管理费用-房租费,贷预付账款,老师,这样的分录有问题吗
你好,这个是按月摊销费用的,没有费用
老师,这个预付房租是10.11.12月的的房租费,本月没有房租费吗?
有的,10月份的,三个月的,每月都有;刚才打错字了,意思你做的没有问题
但是我们上任会计给我改了,她做成:借长期待摊费用9600,其他应收款-房租押金3200,贷银行存款12800,当时有800的押金没交的,然后她也没做当月应承担的房租,她这样改,我觉得不对,所以我想问问老师的意见
你们上任会计做的不对,你做的是对的
老师,我们是做园林绿化工程的,她在设置工程施工明细科目时,直接把每个项目的料工费都没有单独分开设置,直接把料工费统一归集在工程施工-项目上,这样的弊端是什么呢?
这样的弊端是,账务混乱,不严谨,项目之间不好分析
当月的每个项目发生的人工费她都不计提,她等到要发人工工资时,她计提在发工资的那个月,例如8月份的人工费,10月份才计提,她的分录是这样做的:借工程施工-项目名称,贷:应付职工薪酬,结转人工费:借应付职工薪酬,贷其他应付款-某人,发放工资时,借是他应付款-某人,贷银行存款,老师,您看看她做的分录有问题吗?
你好,中间为什么要做个结转分录
好像每个项目都有都有一个人主要负责,相当于外包的形式,每个项目所有的人工费都同一发给主要负责人,所以她做的结转,我问她也不说,她就说就按她的方法做,我还发现她所用的科目都是张冠李戴的,我如果后期交接过来,不知道该怎么处理
中间的结转不需要做的,
我也觉得不需要做,发放时,直接:借应付职工薪酬,贷银行存款,老师,那么我上任会计之前所做的账都是有问题的,到时候我该如何处理呢?可以重新建账吗?
是的,你说的很对,之前的就不用管了,你接手后按照正规程序做账即可