不用的,付款的时候你用银行回单做就可以
老师我公司那个运费是先从公司账户转到我私人卡上支付给司机的,然后我又去邮政代开增值税普通运费发票来冲挂在我账上的其他应收款,这个要不要把开票驾驶员的身份证,车辆信息复印件附在后面做原始附件,还有就是开票的时候除了交的增值税,我还多交了一个城市维护建设税,印花税,个人所得睡
公司收到的普通发票,要在复印一份附在付款凭证后面吗?原件留着给外账吗?我们公司的会计她要我复印,可我不知道为什么,又不好问
我们公司要建内账 从六月开始 可是之前的发票都给了代账会计 现在内账没有凭证怎么办 以后给内账会计的发票都要复印一份吗
我公司是新成立的公司,主要负责管道建设的,我公司购买了电缆、租用挖机、水泥砖块等,收到相应的增值税抵扣联和普通发票,钱未付,原始凭证已经给外账会计做账了,复印件给我做内账分录,我不知道怎么出分录,麻烦老师指教一下
21年开了一张10万的普通发票,现在对方单位说没有收到,也不愿意用复印件加盖公章为做账凭证,要求我们重新开具发票,那么问题来了,我们就开了两次10万发票了,请问原来那张发票我们可以直接做红冲处理吗?没有发票第二联原件
老师好,12月份多计提了几十元房产税,25年1月份可以直接冲其他业务成本吗?金额不大对损益影响较小
销项发票有5500万,进项发票有4300万左右,无票收入有800万左右,这个要怎么解决,要留一部分到下个月抵扣吗
你做注销有遇过应付账款、应收账款、应交税费、库存商品有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
你做注销有遇过应付账款、应收账款(收款)、应交税费、库存商品有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
你做注销有遇过应付账款、应收账款(收款)、应交税费、库存商品(之前暂估库存余额)有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
你做注销有遇过应付账款、应收账款(收款)、应交税费、库存商品(暂估库存)有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
你做注销有遇过应付账款、应收账款(收款)、应交税费、库存商品(暂估库存)有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
该生产线达到预定可使用状态,当日投入使用,使生产线预计使用年限为6年,预计净残值为12万元,采用年限平均法计提折旧的会计分录是?
你做注销有遇过应付账款、应收账款(收款)、应交税费、库存商品(暂估库存)有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
你做注销有遇过应付账款、应收账款(收款)、应交税费、库存商品(暂估库存)有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
要是对公付款的专票,是要复印一份,附在原始凭证后面吗
你好,这个不用复印件的
同一个银行的,对公往法人对私的银行卡里转钱,然后对私付一些没有发票的款,这种情况我备注往来款,是不是不合规的
是的,不管有没有发票,你都可以做账。
那当我们收到票的时候,我们应该怎么做呢,写完付款申请单就后面附上一个回单吗
现在不是对公没有发票的话,不能轻易公对私转吗
收到发票,你做入库,放到凭证后面 付款的时候你用银行回单做一个支付的就行。
如果我们公司总是对公在转给法人的私卡,我们怎么操作能合规呢,因为客户都往私卡里打点,对公比较好,我们公司出纳会来回的转
转给个人,如果是代付,你支付你单位的业务需要出委托书 委托个人付款的证明。
我们公司现在没有专业的会计,我们现在的流程就是有人拿发票来付款,然后写付款申请单,把发票复印件附在后面,然后发票原件单独放在一起,等到月末再根据银行流水一起做账
那你们现在做的是内账吗?
是内账的,有的付款就是转给个人的,因为他们不开票只能转给个人,不是公司的那种,
现在不是查的严吗,没有发票不是不能轻易公转私吗
如果你和个人有业务,没有发票可以的,但是你这种就不行,不能频繁的转给个人,然后个人再支付,那你还不如支付现金来。
我的意思是,我们公司的出纳总是在我们自己的对公对私上转来转去的,备注往来款,是对公的钱不能往法人的私卡打吗
不能,谁的也不可以转。
可是我们支付的大额,几万那种,因为转给对方只能个人,对私给她转,没有发票,好几个客户都是这样
一旦税务局发现我们公司这种情况怎么办呢
没有发票公户可以直接支付给对方 你要正常做账 没有发票允许做账 就是不允许抵扣
要是那种20几万都没有发票,也能从对公走嘛
你好 可以的 可以支付的