您好 以前是老板支付的么?
老师好,我们公司以前内部没有账,是九月刚建的,流水登记进去了,但是实收资本固定资产这些还没做,资产负债表不平,如果登记的话,贷方不知道记什么科目,因为九月没有这笔支出,想问下以前买的固定资产和实收资本这些怎么做账
老师您好! 1、我现在是做两家公司的账,新公司现在要购买老公司的资产,资产包括:固定资产、无形资产、小轿车、赛事物资等。 2、公司做了一份评估报告,评估报告上有各个资产的明细及发票复印件,其中有些发票之前未入账,还有些即没得发票也没有入账的,这个资产是属于我们公司的,是老板私人买来的。有发票的现在可以补做吗?时间隔得有点久(18年-19年的发票)。 3、因为之前的会计做账没做清楚,把有些赛事用品入到成本或者费用里面去了,所以导致资产没有那么多,但是这些东西新公司购买过来是有用的。 4、因为我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老师帮我解惑一下。 举个例子: (1)处理资产时: 借:固定资产清理70000 累计折旧30000 贷:固定资产100000 (2)收到处理资产款项: 借:银行存款200000 贷:固定资产清理70000 应交税费—应交增值税(小规模)700 现在贷方还有余额129300元应该怎么办?如果我这样做分录,有没有什么问题?
在公司成立的时候有个3000万验资报告,而且也有转进公司账户,当月又全部转出了,后来给第一个财务做账时也没有给这方面的流水做账,所以一直到今年账上都没有这个记录体现,实收资本为0,一直是老板打钱进来运营的,现在老板突然说到有这个事把单据也拿出来了,我想着如果补计入实收资本3000万,那么其他应收款金额太大,会不会有什么风险,第二因为我们资产负债表资产总额也快到2000万了,入实收资本3000万后资产总额大于5000万导致明年不能享受小型微利企业的政策了,所以想问问各位前辈这个事情有没什么两全其美的方式解决
老师,企业去注销,有一些科目还有余额怎么办,比如货币资金,其他应付款,预收账款,固定资产原价这几个科目。现在要搞出一个资产负债表。但是我做不了账没有软件。我能直接填期末余额为0吗?会不会被税局问。这几个科目会影响了哪些科目我可以直接改数据的就是不列会计分录了做账了直接填资产负债表?是小规模公司
老师好,我们公司是机械工程公司以前在代账公司记账,因为不熟悉材料还是资产,把一些固定资产都做在材料里面了,有的当成材料转成本了,导致账上公司没有固定资产但是实际是️固定资产的,这样怎么调呀
总投资52万,甲投资32万,乙投资13万,丙投资7万,另外要给丁百分之十干股,那么怎么算股份
个人所得税信息验证未通过啥意思
买卖合同的印花税数据是买和卖的合计数嘛
A选项为什么属债务免除?
老师,你好!想问一下,主营业务成本是不是不能在贷方?比如盘盈商品100,就是借:库存商品100 主营业务成本也是在借方-100,用的是用友软件。
为什么我做账库存商品不减少,我有卖出商品,库存商品我应该怎么做凭证,结转时候会减少库存
会计怎么核对开出去的银行承兑汇票?
客户转错款项,原路返回了,这笔流水怎么做账,会计分录
老师。这种22年错的必须在22年改吗,25年行不
老师:1个老板,既有公司,还有2个个体户,他的个税是要汇算3家的吗?
是公司付款,但是以前没有做账,也可能可以算老板付钱,而且没有发票收据这些,包括实收资本实缴也是分多次投资,还未达到认缴金额
那可以先挂老板往来上
贷方记应付账款嘛?那如果是公司自己付钱呢,只不过是以前付的。或者记老板往来的话以后怎么冲销呢
老师好,还是说可以记到实收资本上面
贷方记其他应付款 如果公司记的话 那就减少银行存款 您银行存款金额正确吗
不能记银行存款 ,因为跟银行对账单余额一致
老师 可是我们公司是属于刚开始经营,但是投入的太多了,以至于负债太多,资产负债表不平衡,是什么原因呢
所以记老板的往来比较合适 然后还款给老板 老板以投资款名义转到公司账上做实收资本
但是也不用还款给老板呢
那您不这么做的话 账不平啊
那老师 也不可以直接贷记实收资本嘛
不可以直接贷记实收资本
好的老师,那以后的其他应付款怎么冲销呢
付款给老板 然后老板转公司账上做实收资本啊
老师,我做的是公司内账也要这样操作吗
如果内账的话 那你直接做实收资本好了
好的 那请问下老师 公司以前投入的实收资本怎么做账呢
是老板投入银行 前期没有入账么 后来钱花掉了?
对的老师
花掉的时候分录怎么写的?